Tinaho
26.08.14,11:01
Poraďáci ahojte,

dostal sa mi do rúk "Opravný daňový doklad", kde je uvedené že bol vystavený z dôvodu chybne uvedenej čiastky na faktúre.
Dátum vystavenia (aj zdaniteľného plnenia): 26.08.2014.
Tento doklad bol vystavený k faktúre z mesiaca 07/2014.

Ako postupovať v tomto prípade:
- treba podať dodatočné DPH za mesiac 07/2014, aj keď je na doklade dátum 26.08.2014?
- kedy zaradiť tento doklad do kontrolného výkazu, t.j. do mesiaca 07/2014 alebo 08/2014.

Viete mi prosím poradiť?

Ďakujem.
KEJKA
26.08.14,09:33
opravný doklad dávaš do KV DPH aj do DP DPH v auguste
Tinaho
26.08.14,10:05
Aj keď sa nejedná o opravu základu dane podľa § 25, ale jednoznačne je tam napísané, že sa jedná o chybu v cene? To ma mýli, že je to chyba
KEJKA
26.08.14,13:37
predpokladám, že je to opravný doklad od dodávateľa. Riadiš sa údajmi na doklade.
promont maja
27.08.14,10:48