wieroc
28.08.14,11:44
Dobrý deň poraďáci,
chcem sa uistiť, ako postupovať v takejto situácii - ak neplatca dph predáva tovar zákazníkovi do ČR, nie je potrebné podávať výkaz k dph. Je to tak správne?
Viem, že ak ide o poskytovanie služieb do ČR, vtedy áno, ale ak ide o tovar, ktorý neplatca dph nakúpil už aj so zarátanou dph, tak je to tak v poriadku? Uvažujem správne?
Vopred ďakujem za každú odpoveď!
KEJKA
29.08.14,20:47
výkaz DPH - máš na mysli Súhrnný výkaz?
Uvažuješ správne, obrat z predaja tovaru do ČR nedávaš do SV DPH.
Chcem len upozorniť, že ho započítavaš do obratu pre povinnú registráciu podľa §4,
Keby si nakupoval z ČR alebo všeobecne z EU tak si musíš strážiť hodnotu nakúpeného tovaru - ak by si mal prekročiť 14000e, tak to už musíš nakúpiť bez DPH pod svojim ičDPH (ak ho máš hoci aj podľa §7a) a dodaniť na Slovensku.
Pokiaľ ten obrat nedosahuješ (za rok), tak si v limite a nemusíš to nikdde vykazovať.

upravila som,, kedže pôvodné znenie vyznelo, že zadanie sa týka nákupu z ČR.
wieroc
29.08.14,22:48
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.