luluha
28.08.14,12:43
Dobrý deň vedel by mi niekto pomôcť s účtovaním nasledovného? FO poskytla sro pôžičku na kúpu bytu s tým, že ak to do určitej doby nesplatí tak prevod bytu prejde na FO. Zaúčtovala som v novembri pôžičku na účet 221/479, potom firma kúpila byt 042/221 a následne 022/042 a odpisovali sme v novembri, decembri a v januári 2014, dňa 5.2.2014 prešlo vlastníctvo na základe zmluvy o prevode vlastníctva na FO. Ako prosím "vymažem" dlh z účtu 479 a následne "vynulujem" 022,082. Ďakujem za odpoveď.
koňo
28.08.14,16:35
Malo sa účtovať na účte 379, lebo išlo podľa počtu mesiacov odpisovania pred povinnosťou prevodu bytu o krátkodobý záväzok.
Odpisy sú daňovo uznané iba ak sa byt používal na podnikanie.
Teraz vlastne splatíte záväzok nepeňažne odovzdaním bytu. Účtoval by som 379/081 v zostatkovej cene a vyradenie 081/021. Na účte 379 vznikne rozdiel, ktorý sa odúčtuje na účet 668 ako finančný výnos, pretože sa záväzok vyrovná nižšou čiastkou.
Nepíšeš nič o DPH, ani o spôsobe daňového a účtovného odpisovania.
Odporúčam požiadať o oficiálne stanovisko daňového poradcu.
KEJKA
28.08.14,18:38
aj účet 022 je chybný.mal byť 021, odpisy 081

nesúhlasím s odpoveďou o spôsobe účtovania, neviem z čoho vychádza.
Ja by som postupovala klasicky, ako pri predaji (len nie účet541).
vyradenie bytu v OC....................081/021
zúčtovanie ZC...............551/081
315/648 .............. kedže ide o plnenie zo zmluvy
zápočet................479/315
zvyšok nebude na 479 ani na 315, ale nedá sa vylúčiť,
tipujem že skôr zostane pohľadávka na 315-ke, ktorú bude treba uhradiť.
luluha
01.09.14,07:27
Ďakujem, veľmi si mi pomohla, neostalo mi nič ani na 315, ale spravil sa mi zisk vlastne o tie odpisy čo som mala, rozmýšlala som že by som to dala ako úroky tej fyzickej osobe. Majiteľ firmy keďže ju predáva tak nechce mať žiaden zisk a ešte čo z peniazmi z pokladnice?
KEJKA
01.09.14,07:34
to už je iná otázka a oveľa širšia problematika nesúvisí s týmto zadaním.
Premysli, uveď fakty, čísla a vytvor novú otázku.
luluha
01.09.14,07:49
Firma sa založila v 7/2013, nemala do konca roka iné pohyby len kúpila v 11/2013 byt na ktorý jej požičal peniaze ako FO (konateľ tejto firmy), ale myslím, že toto sme už vyriešili v predchádzajúcej otázke. Ostalo mi z roku 2013 na účte 211 peniaze presne 6974 € v dôsledku splatenia ZI. Firma sa tento rok v júli predala bezodplatne na druhého majiteľa, ten žiada o priebežnú účtovnú závierku. Momentálne mám takéto zostatky na účtoch:
211 6974 €
411 5000 €
429 278 €
518 121 €
551 92626 €
648 95000 €
Pôvodný majiteľ (môj klient) by rád odovzdal sro bez zostatkov. Ako na to?
Teraz rozmýšlam keď spravím príjem na 648 € tak sa stanem platcom DPH. Ach bože nedá sa to nejaké inak?
KEJKA
01.09.14,07:52
vytvor novú otázku, toto tu vymaž - prenes do novej otázky!!!!
luluha
01.09.14,08:26
Našla som si ešte nejaké info ohľadom účtovania, v podstate sa musím zbaviť aj zostatku na účte 411 a 429, že? Musela som nakoniec zmeniť to účtovanie od teba, lebo keby som to dala na účet 648 tak by som sa stala asi platcom DPH, či mýlim sa? spravila som to nasledovne:
Prevod bytu 479/081 suma 92625,96 €
Vyradenie bytu 081/021 suma 95001 €
Dorovnanie zostatku 479/211 suma 2374,04 €
Vrátenie ZI 411/365 suma 5000 €
Splatenie konateľovi 365/211 suma 5000 €
Splatenie neuhr. straty 211/429 suma 278,84 €

Teraz mám zostatok len na účte 211 a to -120,96 €
a ešte na účtu 518 + 120,96 €

Ten účet 518 je vlastne zaúčtované nájomné za január ako prevod z 381 čo bolo z roku 2013

Je to takto dobre? Ako to dotiahnuť? Ďakujem veľmi pekne zatiaľ
KEJKA
01.09.14,16:23
zle