sabinka02
01.09.14,11:27
Dobrý deň,
mohli by ste mi prosím poradiť?
podnikateľ- SZČO, neplatca DPH, učtujúci v JU.
2.6.2014 kúpil tovar v hotovosti - dostal blok cez ERP - zaúčtujem VPD.
30.6.2014 zistil, že mu naúčtovali zlé ceny, tak mu vystavili storno z ERP a zároveň mu vystavili nový blok z ERP.
Mám storno zaúčtovať pomocou PPD ako vrátenie peňazí do pokladne a následne nový VPD?

ďakujem za pomoc
Tweety
01.09.14,09:46
Áno, tak.
sabinka02
01.09.14,11:37
A to storno zauctujem u seba v pokladni pomocou PPD a zaroven vydavky na nakup zasob minusom?
dakujem
Tweety
01.09.14,11:39
rovnako, ako si zaúčtovala nákup, iba mínusom, teda PPD,
sabinka02
01.09.14,20:18
Mohla by som Vas poprosit este o par praktickych rad?

- trzby z ERP sa maju do jednoducheho uctovnictva preniest pomocou PPD - to znamena,ze k dennej uzavierke vystavim PPD s textom trzba a suma denneho obratu. Tento PPD potom pricvaknem k dennej uzavierke do knihy,kde su tlacove vystupy tychto dennych uzavierok? Podnikatel musi mat pri sebe iba aktualne uzavierky-nemusi mat pri sebe napr. z min.mesiaca-keby mu prisla kontrola?

-a ak mam dennu uzavierku, v ktorej okrem denneho obratu bolo aj vratenie- uctujem len o trzbe?

-ak podnikatel urobil vyber z ERP nemusim robit ziadny VPD-to je len prevod medzi jednou a druhou pokladnickou-fyzicky, ale stale je to jedna pokladna o ktorej uctujem v pen.denniku.

chapem to spravne?
Dakujem za rady:)