uplnynovacik
10.09.14,07:22
Dobrý deň, prosím Vás pri fakturácii do Česka (nie sme platitelmi DPH) by sme sa mali registrovat podla par. 7A. Čo je všetko potrebné ako príloha k tejto registácii ? Je možné len poštou poriešiť registráciu DPH ? Ked je to podla par . 7A..tam zrejme zábezpeka na DPH nebude dufam, že ? A ešte jedna vec..

Po úspešnej registrácii ma zaujíma tiež:
1) fakturujem do Česka - podám potom aj súhrnný výkaz ale nie danové priznanie DPH,

2) fakturujem v rámci tuzemska (SR) - uviest na tej fakúre to pridelené IČ DPH aj ked na faktúre DPH vystavená nebude ? Či neuvádzať to tam.

Prosím o radu. Dakujem veľmi pekne všetkým vopred.
SERVIS
10.09.14,07:06
napíšem čo viem..
- prílohy sme nedávali žiadne
- zábezpeka sa určite nežiada
- IČ DPH neuvádzam na tuzemských faktúrach
maped
10.09.14,07:54
na vystavených fa do ČR musíš písať nie sme platitelia DPH, spoločnosť je registrovaná podľa §7a zákona o DPH a napíšeš pridelené IČ, pridelené do iného členského štátu (vystavená fa je bez DPH), na tuzemských to neuvádzaš.
Podávaš iba štvrťročné súhrnné výkazy , DP DPH nie.
uplnynovacik
10.09.14,08:08
Dakujem velmi pekne za rady. A to IC DPH bude v tvare SKxxxxxx, tzn. bude vyzerat ako klasicke IC DPH, ze ?....a ta ceska spolocnost vlastne spravi reverse charge na druhej strane ???

Este si to len overim ci teda spadame pod tento paragraf, slovenska s. r. o. bude fakturovat za pisanie clankov pre cesku spolocnosti. Spada to pod ten paragraf ze ?