Raplik588
26.09.14,19:53
- zahraničný (CZ) zakaznik (firma) my poslala len IČO, na čo som mu vystavyl faktúru s DPH
- keďže som mesačný platca DPH, na konci mesiaca som podal všetky potrebné doklady na finančnú správu (kontrolný výkaz, daňové priznanie) a zaplatil vyrúbenú DPH
- o 3 mesiace neskôr sa ozval zákazník že prečo som mu vystavil faktúru s DPH keď on je platca DPH a zo zákona mám zahraničným subjektom, platcom DPH vystavovať faktúry bez DPH. A, že aby som opravil danú faktúru a vrátil mu preplatok (DPH).
Mám právo ponechať faktúru taká aká je, s tým že chyba je na strane zákazníka? Alebo musím opraviť danú faktúru, podať opravné výkazy a pýtať si od štátu DPH naspäť? Upozorním, že sa jedná o faktúru s cca 1 EURovou DPH.
JankaO
09.10.14,17:45
Toto by platilo za predpokladu, že dodávateľ by dodal službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.
Ak dodávateľ dodal do iného ČŠ tovar, tak postupoval správne.
Mishok
09.10.14,17:51
Súhlasím ale iba co sa tyka povinnej registrácie.Navyse zo zadanie opak nevyplýva
JAJA11
10.10.14,04:07
Záleží na vás.... treba zvážiť, či je to zaujímavý zákazník.... ak áno, treba mu faktúru opraviť....
Dodatočné daňové priznanie nemusíte podávať, nakoľko ste DPH odviedli navyše.....