leas
01.10.14,13:07
Ahojte poraďáci,

možno trošku naivná otázka, ale ako sa majú správne zaúčtovať došlé faktúry v priznaní DPH, ktoré sú z prelomu mesiaca?
Teda napr. FA od kuriéra za 06/2014, ktorá bola vystavená 3.7.2014. Dátum dodania je na nej 30.6. Mal som ju dať do priznania za 2Q, alebo (podľa dátumu vystavenia) do 3Q DPH?
Veľmi pekne vám ďakujem za každú odpoveď...
Tweety
01.10.14,11:11
Platí tu § 51 Zákona o dph, nárok si môžeš uplatniť teda aj v 6.mesiaci a aj neskôr ako bolo samotné dodanie.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
kuravesele
01.10.14,11:11
dátum dodania = dátum daňovej povinnosti, tak 30.06.2014, ale samozrejme aj ako Tweety píše...
Tweety
01.10.14,11:12
Nemusí to tak byť .
evuš
01.10.14,11:13
Súhlasím s Tweety, daň si môžeš uplatniť z FA do konca kalendárneho roka, čiže najneskôr v DP DPH za 4.Q.2014
Do KV však uveď dátum dodania 30.06.2014
leas
20.10.14,21:15
evuš, takže ak som tomu dobre celé pochopil, môžem dať do priznania DPH za 3Q aj faktúru z 2Q 2014 a potom do KV za 3Q túto faktúru takisto ale s datumom dodania 30.6.2014?