VIMA1968
02.10.14,09:48
Dobrý deň, sme platcami DPH, prišla nám faktúra za certifikačnú skúšku nášho zamestnanca / faktúra stiahnutá cez internet /. Faktúra USA, vystavená s DPH. Na faktúre je uvedené VAT registrácia. Je faktúra s DPH vystavená správne? Takúto vystavenú faktúru samozdaňujeme? uvádzame do kontrolného výkazu? Ďakujem
a_je_to
02.10.14,11:11
hmmm ... a kde je miesto dodania ? Certifikácia udelená USA má podľa mňa platnosť len na území USA, nikde inde. Mesto dodania /efektívneho využitia/ je iba v USA. Teda USA-dodávateľ asi nemá právo účtovať bez DPH. Ak to uplatňuješ ako výdavok u nás, tak neviem, či je tento výdavok nutný na zabezpečenie tvojho príjmu, alebo by ta-het mohlo byť aj bez neho. Ale ak dovážaš službu podľa §15/1 a uplatňuješ ju v podnikateľských výdavkoch, lebo bude použitá u nás, tak ju musíš podľa § 69/2 samozdaniť, aj uviesť do KV pod B.1. Možno, že ide o certifikáciu, ktorá je uznaná aj u nás, to neviem. A možno existuje aj možnosť vyžiadania DPH z USA za službu na vývoz. Ale DPH u nás sa platiť musí, ak sa tu uplatní aj daňový výdavok. Ibaže by na to nik neprišiel ...
VIMA1968
02.10.14,11:23
ďakujem za odpoveď, pre upresnenie : testy sa robili na Slovensku, výdavok je nutný na zabezpečenie nášho príjmu. Certifikovať sa môžu aj iné krajiny ako je Slovensko. Takže asi samozdaniť a uviesť do KV ako vravíš