kaja296
08.10.14,13:33
Firma A vystavila faktúru firme D vo výške 100 €
Firma A má záväzky voči firme B 50 € a C 50€
Tak sa spoločnosti dohodli o postúpení pohľadávok a tak si vyrovnať vzájomné záv. a pohľ.
Postupca B a Postupník D 50 €
Postupca C a Postupník D 50 €
Firma C má voči firme A pohľadávku a voči firme D záväzok
Firma D má pohľadávku vo firme A

prosím vás, má niekto skúsenosti s riešením?
ďakujem pekne
Mishok
09.10.14,12:36
Účtovanie v:
A:
Dostane oznámenie o postúpení pohľadávky od C a B na D
Následne vzájomný zápočet pohľadávok A a D

B a C:
Odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote do výšky príjmu z predaja 546/311
Výnos z postúpenej pohľadávky 315/646
Prijatá úhrada postúpenej pohľadávky na bežný účet 221/315

D:
Obstaranie pohľadávky postúpením 315/325 alebo 311/321
Úhrada za pohľadávku postupcovi 325 (321) / 211 (221)
Následne vzájomný zápočet D a A

Ak by nedošlo k zápočtu:
Inkaso pohľadávky od dlžníka:
v cene nižšej ako obstaranie 221 (211)/ 315 (311) rozdiel: 546 / 315 (311)
v cene vyššej ako obstaranie 221 (211) / 315 (311) rozdiel: 315 (311) / 646
kaja296
09.10.14,17:36
Veľmi pekne ďakujem :-)
Czbebe
10.10.14,10:28
Dobrý, ja mám trošku inú situáciu. U nás je len postúpenie pohľadávok. V decembri 2013 podpísali zmluvu o postúpení, mi sme odberateľia, a pán konateľ neiformoval mňa o tom, teda nezaúčtovala som do 2013. Moja otázka je, kedy treba zaúčtovať do výnosoch pohľadávku, vtedy keď podpísali zmluvu, alebo vtedy keď bol vyplatená suma dodávateľovi? Mám podať dodatočné daňové priznanie PO za rok 2013, alebo môžem zaúčtovať do výnosoch aj do nákladoch tento rok, kedy bola suma prevodom prijatá aj poslaná?