andrejucto
15.10.14,21:40
Dobry vecer. Prosim Vas,ked platca DPH za III.Q nemal ziadne zdanitelne,ani odpocitatelne obchody,treba poslat prazdny kontrolny vykaz,a prazne Dan.priznanie k DPH,alebo KV netreba? dakujem pekne
Papierniková
15.10.14,19:43
podáš nulové daňové priznanie a KV DPH nie lebo :

Platiteľ DPH nie je povinný podať kontrolný výkaz, ak:

- nie je povinný podať daňové priznanie (napr. ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnosť podať daňové priznanie),
- podáva nulové daňové priznanie,
- uvádza v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 zákona o DPH a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru do tuzemska (napr. ak platiteľ DPH dodá tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska).
andrejucto
17.10.14,15:17
dakujem za pomoc! :-)