sissy87
31.10.14,09:14
Ahojte! Tiež máme dodávateľa, ktorý je na čiernej listine. Chceli by sme zaplatiť DPH uplatneného na faktúre na OUD dodávateľa. S tým problém nie je. Nemáte náhodou vzor, ako oznámiť dodávateľovi, že DPH z faktúry nebude zaplatená jemu ale priamo do štátneho rozpočtu atď? A ešte jedna vec. Tým, že ja zaňho zaplatím daňovú povinnosť on tú faktúru nemusí si priznať v daňovom priznaní, alebo ja mu odovzdám potvrdenie o zaplatení a on bude mať daňovú povinnosť z priznania akože vysporiadanú?
Mishok
31.10.14,09:56
Nevyhnutným predpokladom na to, aby správca dane akceptoval úhradu dane z pridanej hodnoty je správne označenie platby dane podľa vyhlášky v štruktúre 500240 (predčíslie účtu)+OUD dodávateľa/8180, VS 1100+zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla. To znamená, že z použitého variabilného
symbolu bude zrejmé, že ide o úhradu DPH a bude správne označené obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje. Ak platba nie je označená podľa vyhlášky, správca dane bude postupovať podľa § 55 ods. 6, 7 a 8 daňového poriadku. Suma DPH správne označená podľa vyhlášky sa použije na úhradu vlastnej daňovej povinnosti
dodávateľa. V prípade vzniku preplatku sa postupuje podľa § 79 daňového poriadku

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2014/2014_07_08_platba_dph.pdf
sissy87
31.10.14,10:18
Veľmi pekne ďakujem! :)