Jelena
27.04.06,08:15
Pekný i keď trošku zamračený deň všetkým :)

Obraciam sa na Vás skúsenejších s nasledovným: Firma XY účtujúca v PÚ zakúpila citujem, "laminátovú podlahu a podlahové lišty" do kancelárie v sume vrátane DPH 3082,50 Sk v hotovosti.
Aký účet použijem na strane MD (5xx) ? strana D je jasná (211).

Ďakujem
mysimis
27.04.06,07:02
Ja by som to zaúčtovala na 501/...
IVETA N
27.04.06,07:20
ešte by som tam skúmala resp.brala na zreteľ či je kancelária v prenájme,ak ano tak ako je v zmluve dohodnuté akým spôsobom sa budú účtovať drobné opravy.
Jelena
27.04.06,07:21
Tiež si myslím, veď čo iné by to mohlo byť?

Díky.
Jelena
27.04.06,07:25
Pre "IVETA N",

kancelária je v prenájme a v nájomnej zmluve nie je uvedené akým spôsobom sa budú riešiť prípadné stavebné úpravy, tak skús "hodiť"
tvoj názor kam to zaúčtovať. Ďakujem
IVETA N
27.04.06,07:43
keď to nieje v zmluve vyšpecifikované, tak firma si to nemôže dať do nákladov pretože ona vlastne kúpou a následne aj montážou tej podľahy zvyšuje hodnotu budovy.Poradila by som to, že aby išiel za majiteľom budovy a dohodol sa trebárs na znížení nájomného v tej sume za akú podľahu kúpil a
čo dá aj za montáž tej podľahy. Potom ak sa to dá tak dodatkom k zmluve by som si to ošetrila , že trebars drobné opravy do 30 000,- Sk si ja dám ako nájomca primo do nákladov.

Ahoj IVETA N
Jelena
27.04.06,08:02
ok, vďaka a pekný deň.