Nandrolon
19.11.14,07:20
Zdravím.
Mám urgentný problém, nakoľko som ešte nikdy nemal tento prípad.
Firma A nám dala dotáciu na zakúpenie softu od firmy B.
Soft predpokladám že budem odpisovať časovo - 4 roky.
Mám účtovať takto:
Pripísanie financií na účet 221/648
obstaranie softu 041/321
zaradenie do používania 013/041
a normálne odpisovať na 551/073
- tu vidím problém s nesúladom časového rozlíšenia nákladov verzus výnosov...
?

alebo:
pripísanie financií na účet 221/384
obst. softu 041/321
zaradenie 013/041
hneď aj oprávky 384/073
a neodpisovať?
Ako postupovať?
Ďakujem za rady.
Mishok
19.11.14,07:29
1.ak ide teda o dotáciu

347/384 Nárok na dotáciu
384/648 zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia vo výške odpisov
Príjem dotácie na bežný účet 221/347

obstarenie
obst. softu 041/321
zaradenie 013/041
normálne odpisovať na 551/073
nika.sum
19.11.14,07:35
asi by malo byt 384/648 :-)
Mishok
19.11.14,07:38
áno, ďakujem... už som to stihol medzitým opraviť
Nandrolon
19.11.14,08:02
Díky, situácia sa mi trochu zmenila. Bola do dotácia na softvér, ktorý sme už kúpili začiatkom roka a je teda normálne zaradený a normálne sa odpisuje. Takže celá suma dotácie išla do výnosov na 6-kový účet. Suma dotácie bola dokonca rozdrobená, nakoľko časť bola na soft a časť na prac. pomôcky.