zazi
19.11.14,12:23
V decembri máme pracovať len do 19,12,2014. V tento deň máme podať aj dph aj kontrolný výkaz. Ako mám potom postupovať, keď všetky fa s dátumom dodania za 11. mesiac nebudem mať v daňovom priznaní a v kontolnom výkaze za 11.mesiac. ?Teda prídu po tom 19 dni
Tweety
19.11.14,11:23
Podáte DDP za november. AK teda budete mať aj vyšlé aj došlé. Ale vlastne vyšlé už mali byť vystavené a kvôli došlým nemusíte podávať DDP.
Mishok
19.11.14,11:24
Došlé si odpočítaš v decembri a dáš ich aj ho decembrového priznania aj kontrolného

A vyšlé už mali byť lebo na vystavenie je 15 dní :)
kn-alka
19.11.14,11:24
jedná sa o vyšlé faktúry alebo došlé faktúry?
Dav
19.11.14,11:24
Vyšlé do 15 dní, tie musia byť vystavené do 15.12. a došlé - podľa zákona o DPH - uplatnia sa v účtovnom období 12/2014.
kn-alka
19.11.14,11:34
Ak sa jedná o došlé faktúry, môžeš si ich uplatniť v decembri, nemusíš podávať dodatočné DP.

Ak myslíš vyšlé faktúry, budete musieť podať dodatočné DP.
zazi
19.11.14,11:38
jednalo by sa o došlé faktúry.niekde som čítala ale neviem či som si to nejako zle nevysvetlila, že ba som mala podať dodatočný KV a uviesť tam faktúru ktorá prišla neskôr a do stĺpca 7 uviesť odpočítanú daň 0
kn-alka
19.11.14,11:39
nie - KV musí sedieť s DP - takže uplatníte si došlé faktúry v decembri, a uvediete ich aj v KV v decembri.