renik1
26.11.14,14:30
Kedze ide o zdanitelne plnenie v zahranici, povinnost zdanit sluzbu ma ceska spolocnost? Ako zauctujem cesku DPH? Je to pre mna nedanovy naklad?
Vopred dakujem za odpovede. Rena
JankaO
26.11.14,13:41
§16 odst. 3.
Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na ..... podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.
.....
Čiže, fa je vystavená správne.
..............
Ak máte nárok na vrátenie DPH , je to nedaňový náklad a v zmysle § 55a a nasl. požiadajte o ňu, ak na ňu nárok nemáte, je to daňový náklad.
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/vratenie-dph-zahranicnej-osobe
renik1
27.11.14,06:26
Janka, dakujem za odpoved. Cize ked sme registrovani pre DPH iba na Slovensku, nemam narok na odpocet a aj suma DPH je pre nas danovy naklad, spravne?
Mishok
27.11.14,06:45
nie, nemaš nárok na odpočet DPH. DPH presahujúca 50€ (za rok) je pre teba danovým nákladom len ak požiadaš o jej vrátenie. čitaj §55a na kt ta JankaO odkázala
Gabi03
22.12.14,12:00
?
JankaO
22.12.14,12:04
Nedáva sa do DP k DPH, nesamozdaňuje sa a nie je na ňu ani nárok na odpočet. Buď požiadaš štát, ktorému je DPH zaplatená o vrátenie - ak je na vrátenie nárok, alebo je súčasťou nadobúdacej ceny - ak na vrátenie nárok nie je.