dejlik
03.12.14,15:27
Dobrý deň,
Keď robím dobropis k faktúre, lebo tovar vobec nebol dodaný, ide tento dobropis vo Výkaze DPH do r. 26, 27 alebo minusom do 3?
A v KV také doklady vykazujem, keď že sme faktúry odberatelovi odoslali, dobropisy sme vystavili na základe ich reklamácie ale nechceli ich poslať..?
ďakujem
Mishok
03.12.14,15:48
oprava základu dane §25:
(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví
a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

do priznania DPH sa "dopropis" uvádza v riadku 26,27

do KV ide do C1