Kvietocek
05.12.14,12:35
Firma A platca DPH si zaobstará tovar, ktorý následne poskytne ako dar firme B neplatcovi DPH.

Ako to mám zaúčtovať?
Firma A:
311/601,343 (vystaviť Fa firme B ako obdarovanému)???
543/311 (následne tu faktúru zruším interným dokladom) ???

Firma B:
543/321 (zaúčtuje prijatú faktúru)
........... a ako tu fakturu zlikviduje ked je to vlastne dar a neplatí za to nič???
Mishok
05.12.14,11:47
firma A)

došlá faktúra od dodávateľa 132,501/321
poskytnutie daru:
ID 543/501 (alebo 132 ak je na sklade a nebol účtovaný do spotreby)
nezabudni dodaniť odpočítané DPH 543/343

firma B)

132,501/648 (nedaňový, Predmetom dane sú až príjmy plynúce z využívania darovaných vecí.)

PS: ak ide o odpisovaný majetok tak sa účtuje inak a treba robiť postupné rozpúšťanie výnosov zhodné s výškou odpisov)
Kvietocek
05.12.14,11:57
čiže ak tomu dobre rozumiem ja ako firma A som nakúpila darčekové poukážky v hodnote 50 x 80 Eur. Svojim obchodným partnerom dám každému po jednej poukážke. Ja to účtujem nasledovne:
501,343/321 ako došlú faktúru

následne keď to rozdám tak vystavím ID 543, 343/ 501

a vo firme B si to naučtujú cez ID 501/648 nedaňový
vo firme B neúčtujem na 543 ?
Mishok
05.12.14,12:02
nie.

hovorila si že ide o tovar nie o poukážky!

Zaúčtuj si tu faktúru
543/321 (na 543 daj rovno aj DPH)

vo firme B si zaúčtuju
213/648
tu už neúčtuje na 543... oni nemajú výdavok, majú PRÍJEM získaný darovaním
Kvietocek
05.12.14,12:11
Tú poukážku využije vo firme B konateľ napr. na nákup PHM, môžem to účtovať potom nasledovne?

213/648
335/213
501/335
Mishok
05.12.14,12:23
môže