Stefan.
08.01.15,17:52
Prajem pekný deň prosím o radu pri daňovom priznaní DPH a kontrolnom výkaze DPH.Som platca DPH a faktúru za dodanú službu do ČR som vystavil bez DPH,tuto faktúru mi program nezaevidoval v daňovom priznaní z DPH ani v kontrolnom výkaze akurát je evidovaná len v súhrnnom výkaze z DPH je to tak správne?
KEJKA
08.01.15,17:01
áno
Stefan.
08.01.15,17:22
Ďakujem pekne a ešte jeden obrátený spôsob vystavená faktúra z ČR za tovar bez DPH tuto faktúru mi program nezaevidoval do daňového priznania z DPH ani v KVDzPH toto asi správne nie je ?
KEJKA
08.01.15,17:44
to isto nie. A urobil si samozdanenie?
Stefan.
08.01.15,17:53
To určite nie je to moja prvá faktúra z ČR ani neviem kde a ako sa to robí
Stefan.
08.01.15,18:51
tak som to akosi upravil označil som na faktúre DPH a v daňovom priznaní DPH mi to hodilo základ dane a daň do riadku 09,10( tovary a služby pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69) pričom vlastná daňová povinnosť sa mi nezmenila a v KVzDPH naskočila suma v tabuľke č.B.1. (údaje z prijatej faktúry podľa § 69) prosím potvrďte mi že to mam už správne inak si s tým asi neporadím .