betty
21.10.04,12:08
Mám chaos v zaúčtovaní a s prepočtom na SKK:

13.09. nám prišla preddavková faktúra za školenie v Slovinsku (960,-)
22.09. sme tento preddavok uhradili (960,-)
27.09. sme prijali faktúru k preddavku s DPH (800,- + 160,-)
19.10. sme obdržali vyúčtovaciu faktúru (800,- + 160,-)

DPH si nárokovať zo Slovinska asi nebudem, dám to do nákladov.

Ďakujem za pomoc.
Luba
21.10.04,18:38
Asi to tak bude správne, ako uvažuješ, keď si nechceš tú DPH zo Slovinska žiadať.
betty
25.10.04,09:42
Potrebujem radu ohľadom zaúčtovania a prepočtu na SKK horeuvedených prípadov.
Luba
25.10.04,17:58
Skúsim:
1/ preddavkovú fa neúčtuješ
2/ úhrada 314 / 221, nepíšeš, v akej mene to je, takže pre úplné zjednodušenie predpokladajme imaginárny kurz nejakej komerčnej banky napr.10 Sk/ 1 ks meny , t.j 9600,-- Sk
3/ faktúra k preddavku s uvedením DPH slúži na účtovanie a uplatnenie DPH, Keďže už vieš, že si ju uplatňovať nebudeš, ja by som ju ani neúčtovala, len evidenčne doložila.
4/ účtovala by som až vyúčtovaciu 518 / 321, napr. kurz NBS zo dňa vystavenia fa keby bol 9,5 Sk, tak celé by som to dala do daň.nákladov, t.j. 9120,- Sk.
5/ odúčtovať zálohu 321 / 314 9600,--
6/ doúčtovať KR 480,-- 563 / 321.
Keď celé do nákladov, tak by som tú DPH azda nerozlišovala. Viem si predstaviť aj iné možnosti, ale toto sa mi zdá najednoduchšie.
Neviem, či Ti to nejako pomôže. Alebo ako by to riešili iní?