tina.mm
16.01.15,07:30
Konateľ kúpil v hotovosti počítač v sume 3000 EUR vrátane DPH. Na bločku z registr.pokladnic je rozpísané obchodné meno a IČ DPH odberateľa aj meno a IČ DPH dodávateľa tovaru.
Môže si firma uplatniť DPH na vstupe, aj keď je doklad na sumu vyššiu ako 1000 EUR?
Ak áno, kam sa uvedie tento doklad v KV DPH?
ďakujem
juzek691
16.01.15,07:41
Správne by mali vystaviť faktúru a RP bloček o zaplatení. To je vysledok toho keď "vypustiš" konateľa na nákupy.
tina.mm
16.01.15,08:15
Máte pravdu, len ja neviem, čo teraz s tým.
marjankaj
16.01.15,08:17
Povedz mu, že DPH mu uplatníš až keď prinesie faktúru.
tina.mm
16.01.15,08:20
To som od neho chcela hneď, len povedal, že oni mu žiadnu FA nedajú, že to robia takto.
A samozrejme, DPH uplatniť chce.
kuravesele
16.01.15,08:21
A nie je ten bloček riadna FA? Lebo napríklad aj Alza dáva FA ale vyzerá to ako bloček z ERP, ale chýba na ňom MF...
ninocka55
16.01.15,08:22
požiadať predajcu, aby vystavil faktúru
tina.mm
16.01.15,08:37
Na bločku nie je napísané FAKTÚRA. Sú na ňom uvedené aj obchodné meno, IČO, IČ DPH odberateľa aj predajcu. Rozpísaný je názov tovaru, cena bez DPH, DPH a spolu. Platené hotovosťou.
Tak neviem, čo s tým.
juzek691
16.01.15,09:40
Buď vystavia faktúru a doklad o úhrade, alebo nemate nárok na odpočet DPH, nech si konateľ teraz vyberie čo vybavi.
marjankaj
16.01.15,09:50
Pozri si ešte raz ten "bloček". Ak má všetky(ale naozaj všetky) náležitosti faktúry, tak to považuj za faktúru.
kuravesele
16.01.15,09:56
A je na ňom MF?
jslancik
16.01.15,10:25
storno bločku a nech vystavia faktúru zaplatenú do RP. Alebo nech sa konateľ rozlúči s pár stovkami DPH. Nič iné nevymyslíš.
marjankaj
16.01.15,11:02
Že by storno za december v januári?
jslancik
16.01.15,11:06
hovorí niekde o období? ja nikde nevidím.
marjankaj
16.01.15,11:09
No mne teraz nosia doklady za minulý rok. Takže je to dosť logické.
Jarka 1
16.01.15,11:13
Súhlasí s Jankom.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/vyhotovovanie-faktur#ZjednodusenaFaktura

Ak platiteľovi technické možnosti ERP umožňujú do dokladu z ERP doplniť /„dohrať“/ identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane, potom doklad vyhotovený ERP podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP vrátane týchto doplnených údajov nie je už zjednodušenou faktúrou ale faktúrou.)
tina.mm
16.01.15,11:18
áno, je to bloček z minulého roka
tina.mm
16.01.15,11:19
MF - možno je to blbé, ale neviem čo to znamená
marjankaj
16.01.15,11:27
Pozri zákon o registračnej pokladni. Prípadne bloček porovnaj s inými bločkami. Na spodu by to MF malo byť.
Jarka 1
16.01.15,11:28
MF je ochranný znak a povinná náležitosť dokladu z ERP.
tina.mm
16.01.15,11:29
Áno, MF je uvedené.
tina.mm
16.01.15,11:31
ďakujem všetkým za rady. Skúsim zavolať priamo do firmy dodávateľa, kde oni tento bloček zaradili v KV DPH. Možno ho skutočne dali do A, vraj to tak povedali konateľovi.
vand
16.01.15,11:33
Podľa môjho názoru, ak predmetný doklad obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1, možno ho považovať za faktúru podľa § 71 ods.1 písm. a) a uplatniť odpočet DPH.
Jarka 1
16.01.15,11:50
Ak mu povedali, že to dali do A, tak zrejme máš na bloku aj jednotkovú cenu bez dane. Skontrolovala si vôbec ten blok podľa linku čo som dala vyššie v komentároch?
tina.mm
16.01.15,13:52
áno, skontrolovala, ďakujem za pomoc.
Na bločku je uvedené 1ks * 2999 = 2999,00
pod tým 20 % 2499,17 + 499,83 = 2999,00
neviem, či to takto bude stačiť.

A povedali mu to hneď v predajni, ale či to skutočne dali do A, môžem overiť až v pondelok.
tina.mm
19.01.15,14:13
Vo firme, ktorá vystavila bloček mi povedali, že to mám považovať za faktúru, lebo bloček má všetky náležitosti FA, Oni to ale dali súhrnne do KV - príjem cez regis .pokladnicu, nedali to do A1. Mám bloček do KV zapísať do B2?
Jarka 1
19.01.15,15:27
Prikladám link, ktorý pomôže zorientovať sa v odpovedi na otázku.Zvlášť upozorňujem, aby ste zamerali pozornosť aj na komentáre nižšie.

http://danovepriznaniedph.sk/nakupy-z-alzy-a-dph/#more-366
KEJKA
19.01.15,15:44
Je na bločku aj číslo faktúry? asi nie, podľa mňa treba žiadať riadnu faktúru s odvolaním sa na prekročenie limitu, alebo neodpočítať DPH - v tomto prípade je DPH nedaňový náklad.
b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP v z.n.p., ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane. (Z uvedeného ustanovenia plynie, že pri predaji tovaru zdaniteľnej osobe, ktorého cena je viac ako 1 000 eur a úhrada je v hotovosti, platiteľ už musí vyhotoviť faktúru so všetkými náležitosťami, vrátane identifikačných údajov o odberateľovi a jednotkovej ceny bez dane a na úhradu v hotovosti vyhotoviť doklad z ERP podľa § 8 ods. 2 zákona o požívaní ERP, na ktorom nebudú údaje o tovare a výške DPH, ale informácia o úhrade príslušnej faktúry. Ak platiteľovi technické možnosti ERP umožňujú do dokladu z ERP doplniť /„dohrať“/ identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane, potom doklad vyhotovený ERP podľa § 8 ods. 1 zákona o používaní ERP vrátane týchto doplnených údajov nie je už zjednodušenou faktúrou ale faktúrou.)
karakul
19.01.15,15:52
... veľakrát pomôže k riešeniu, ak zadávateľ otázky uvedie, aká firma vystavila doklad
marjankaj
19.01.15,15:58
§ 71
Faktúra
(1) Na účely tohto zákona
a) faktúrou je KAŽDÝ doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,
marjankaj
19.01.15,16:03
Ale keďže dodávateľ príjem z ERP nedal do A1 a odberateľ to uvedie v B2, tak to asi nevypárujú. Niekto niečo nedomyslel.:eek:
Jarka 1
19.01.15,16:22
KEJKA, na tom bločku úplne hore hneď prvý riadok je napísané Faktúra daňový doklad a číslo faktúry.

Takže nakoniec to bude 2 v 1. Fa a zároveň doklad o zaplatení. Takže zaevidovať ako fa v KV B2, urobiť kópiu a doložiť ju k VPD.

Dúfam, že to chápem správne, nech niekoho nepomýlim. Odobrite mi to prosím, ak je to v 100% poriadku.
tina.mm
19.01.15,17:15
firma CEWE
KEJKA
19.01.15,19:52
ano, takto to je aj v ALZA
pisty01
20.01.15,09:19
Doklad nie je v zmysle zakona o DPH nakolko je na sumu vyssiu ako 1000€ (alebo 1600€ ak bolo hradene kartou) Z daneho blocku by som DPH neodpocitaval.
Tiez to nie je mozne dat medzi faktury nakolko nie je na blocku cislo faktury.
Tak ako sa pise nizsie. Spravne mal predajca vystavit fakturu a na tu fakturu dat blok z pokladne o uhrade
Aj IKEA dava na blocky sumy na viac ako 1600€ (neplatcom DPH to moze byt jedno aky maju doklad, predajca DPH odvedie)