Martina789
16.01.15,09:33
Dobry den, som uctovnicka zaciatocnik, a nemam zatial velke skusenosti.
Chcem sa spytat, ak my ako platca DPH fakturujeme českemu partnerovi, ktory neni platca DPH reklamne sluzby. Fakturujem mu bez DPH (cize samozdanenie)? Alebo, kedze on neni platca DPH, tak mu musim fakturovat s DPHckou? Dakujem za odpoved, vobec neviem ako to vyriesit.
emma01
16.01.15,10:09
V prvej rade by som Ti odporučila naštudovať si zákon o DPH, absolvovať nejaké školenia a až potom sa púšťať do účtovania, pretože problematika DPH je veľmi rozsiahla a po každej novele zákona spletitejšia a účtovať o DPH bez aspoň základných znalostí, je z hľadiska pokút zo strany DÚ, veľmi riskantné.
K tvojej otázke: pri poskytnutí reklamných služieb ide o službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1. Tzn. miesto dodania je tam, kde je príjemca služby usadený. Takže za predpokladu, že príjemca služby je zdaniteľná osoba (podnikateľ), neplatca DPH, má povinnosť sa v danom štáte pred prijatím služby registrovať a oznámiť ti IČ DPH a ty vystavíš faktúru bez DPH s textom, že povinnou osobou platiť daň, je príjemca služby. Faktúru uvedieš aj v súhrnnom výkaze.
V prípade, že príjemca služby nie je zdaniteľnou osobou (občan), miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 2 a faktúru vystavíš so slovenskou DPH.