katpe
18.01.15,16:41
Dobrý deň,
vedeli by ste mi prosím poradiť?
Slovenská firma je neplatiteľ DPH poskytujúci služby do zahraničia.
Registráciu pre DPH uskutočnila až po dodaní týchto služieb. Má tieto služby uvádzať v súhrnnom výkaze? Alebo súhrnný výkaz bude podávať až za ďalší štvrťrok a tým pádom služby poskytnuté pred registráciou neuvedie nikde? Viem, že to nie je správne, ale prosím poraďte najsprávnejšie riešenie. (samozrejme faktúry neobsahujú IČ DPH slovenskej firmy, keďže neexistovalo a ani formulku o prenesení daňovej povinnosti.)