pefu
05.05.06,11:41
Pri ročnom zúčtovaní miezd nám vyšlo, že suma daňového bonusu, ktorý patrí zamestnancom, je vyššia, ako preddavky na daň. Teda str. MD na účte 342 má vyšší zostatok než str. Dal, 342-ka má teda záporný zostatok.

Daňový úrad nám teda uvedenú pohľadávku zaslal na náš bankový účet. Predpokladám, že sa to zaúčtuje 221/342.
Túto sumu zároveň vyplatíme našim zamestnancom, rovnako z bežného účtu. Voči akému účtu to účtujem? ???/221
pozit
05.05.06,09:52
Už ste im to vlastne vyplatili vo výplatách a sumu, ktorú ste vyplatili z prostriedkov zamestnávateľa (nie z objemu zrazených preddavkov) vám teraz DÚ vrátil, nie? Aspoň u nás je to tak.
alušik
05.05.06,10:18
Ten daňový bonus ste im mali vrátiť vlastne vo výplatnej páske a preplatok z ročného zúčtovani dane... A Vy ste im nezaslali peniaze vo výplatnom termíne? Uhrádzali ste len sumu bez preplatkov z ročných zúčtovaní? Zaúčtujete to v každom prípade ako 331/221. Predpokladám, že na internom doklade ste to už mali naúčtované z rekapitulácie miezd najneskôr za 3/2006.
pefu
05.05.06,10:38
Áno, je mi to už jasné. V marci to skutočne bolo rozúčtované v mesačných mzdách a teraz už ide len o úhradu voči 331.
Ďakujem