avelka
02.02.15,08:41
Dostala som do pokladne bloček z ERP - mínusový. Vrátili mi časť peňazí, ktoré som zaplatila tiež na základe bločku z ERP.
Takže teraz mám príjem do pokladne, bloček je ako úhrada dobropisu, ale faktúru, čiže dobropis nemám.
Môžem to nechať v KV B3? Tam to bude v tej celkovej sume..
Teraz som volala na DU a povedala mi, že do C2 ako dobropis. Lenže keď budem o tom účtovať v pokladni, tak aký mám tam dať protiúčet?
211/321?? veď nemám fa-dbp, tak nemôžem účtovať o 321???