avelka
02.02.15,13:45
Dostala som do pokladne bloček z ERP - mínusový. Vrátili mi časť peňazí, ktoré som zaplatila tiež na základe bločku z ERP.
Takže teraz mám príjem do pokladne, bloček je ako úhrada dobropisu, ale faktúru, čiže dobropis nemám.
Môžem to nechať v KV B3? Tam to bude v tej celkovej sume..
Teraz som volala na DU a povedala mi, že do C2 ako dobropis. Lenže keď budem o tom účtovať v pokladni, tak aký mám tam dať protiúčet?
211/321?? veď nemám fa-dbp, tak nemôžem účtovať o 321???
misurka
02.02.15,12:58
Ponížiš predsa náklady, o ktorých si pôvodne účtovala, t.j. 211/5xx alebo mínusovým zápisom na 5xx/211.
avelka
02.02.15,13:05
OK, a má to ísť podľa teba do B3 čI do C2?
Žabinka
02.02.15,13:15
veď ti pani na DÚ povedala, že do C2..
C.2 – údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram uvedeným v B.1, B.2, B.3
účtuješ ako ti napísala misurka, čiže cez pokladňu, nie faktúry,ale musíš označiť že ide o dobropis..
neviem aký máš softvér, ale určite sa to tam dá označiť..
Tweety
02.02.15,13:18
kn-alka
02.02.15,13:22
nič s mínusom neide do B3 - musíš to dať do C2 !!
misurka
02.02.15,16:55
Ja som písala o účtovaní s mínusom, nie o smerovaní do KV, tam určite do C2, či už ide o opravnú faktúru alebo blok z ERP - postup je pri smerovaní do KV jednotný.