Jata
10.05.06,10:48
prosím o radu..
V máji r.2005 sme obstarali počítačovú zostavu za 80.000,- Sk. Zaradili sme ju do majetku firmy, pričom na konci r. 2005 sme si uplatnili odpis. Doteraz sme túto zostavu neuhradili. :o
1. kvôli našim finančným problémom sme sa s dodavateľom dohodli,že si ju zobrie nazad, tj. je správne ak vystaví storno faktúru k pôvodnej faktúre? a ako to celé máme zaúčtovať a čo s tým uplatneným odpisom?
2. je rovnaký postup aj v prípade, že by sme túto zostavu reklamovali, tj. tiež by dodávateľ vystavil storno faktúru atď...ako v 1. ??? :(
ďakujem
KEJKA
10.05.06,18:15
Kedže ste počítačovú zostavu zaradili do užívania, deklarovali ste zaúčtovaním odpisov jej využívanie aj jej vlastníctvo. Pre poruchovosť by ste ju síce mohli reklamovať a dodávateľ by vám ju mohol dobropisovať. Ak sa dohodnete, napíšete reklamáciu, vrátite tovar a dodávateľ vám reklamáciu uzná a vystaví dobropis. Potom si to započítate.l
Ale rovnako dobre mu to môžete predať - teda vystaviť OF na dohodnutú sumu a urobiť zápočet.
Nevidím problém ani v jednom z riešení.
Jata
11.05.06,07:00
Kedže ste počítačovú zostavu zaradili do užívania, deklarovali ste zaúčtovaním odpisov jej využívanie aj jej vlastníctvo. Pre poruchovosť by ste ju síce mohli reklamovať a dodávateľ by vám ju mohol dobropisovať. Ak sa dohodnete, napíšete reklamáciu, vrátite tovar a dodávateľ vám reklamáciu uzná a vystaví dobropis. Potom si to započítate.l
Ale rovnako dobre mu to môžete predať - teda vystaviť OF na dohodnutú sumu a urobiť zápočet.
Nevidím problém ani v jednom z riešení.
1. keby sme zostavu predali, fa by obsahovala dph, urobili by sme síce zápočet, ale dph by sme museli odviesť. Dodávateľ je neplatca dph, tj. keby urobil dobropis, dph to neovplyvní, akúrat sa zvýši HV, resp. poníži sa strata z minulého roku. môže to tak byť?
2. resp. pre platobnú neschopnosť by sme zostavu vrátili, tj. vyradím ju z majetku, len čo s tým uplatneným odpisom za rok 2005?:(