dejlik
09.02.15,21:53
Zdravím všetkých.

Ideme rekonštruovat účtovníctvo za celý r. 2014. Spoločnosť plátca DPH, ale má iba plnenia oslobodené.. teda aspon hovorí, že nič iné nebolo..
Keď teda na výstupe 0, nárokovať si budem 0, Výkaz DPH podám s 0. Je dobré na sebe upozorniť správcu dane a podávať dodatočný za každý mesiac, keď je 0?Bude pokutovať?
A ako je to s KV DPH v takýchto prípadoch?

Keby že spatne zistím, že mal nejaké výstupy s DPH, čo potom? prerobiť vstupy, nárokovať si s koeficientom? Podať DDP a DKV?
Ďakujem
IvetaH
10.02.15,08:42
Ja si myslím, že ak už prerábať, tak ako sa patrí. Aj ja som v decembri prerábala jedno účto na kompletku (v skutočnosti mal 2 firmy, ale účtoval všetko do jedno) a všetko som si urobila tak ako treba aj s dodatočnými DP k DPH a dodatočným KV. Nemyslím si, že daniari sa nejak zaťažujú s tým, že "aha, táto firma má 12x dodatočné daňové za DPH, asi niečo nie je OK, treba ísť na kontrolu".
Podľa mňa takto to nefunguje, možno ak by si mala vysoké nadmerné odpočty, ale to by prišli kvôli sume, nie kvôli tomu, že je dodatočné DP.
TAk doporučujem urobiť všetko tak ako má byť. Budeš lepšie spať.