tweedle
26.02.15,12:42
Prosím Vás mám nasledujúci problém. V decembri 2014 sme vystavili preddavkovu fa na 6000e. Učtovala som takto:
1. prijatá platba 6000e 221/324
2. zúčtovacia fa, kedže tovar nebol dodaný : 5000e 324/384
DPH (1000e) 324/343.
Toto sa udialo v novembri. čast tovaru bola dodaná v decembri.
Zvyšok tovaru bol dodaný v janúri kedy išla aj ostrá fa na celú hodnutu tovaru.
Moja otázka je či som tých 5000e zaúčtoval správne. Alebo to malo isť na 604 a teda do výnosov v roku 2014?
KloferHladny
26.02.15,13:16
v roku 2014
Banka
221/324a 6000

Faktúra k došlej platbe
324b/343 - 1000 Faktúra k prijatej platbe (účtovať iba DPH)

Faktúra k dodávke tovaru
311/604 2000 (ak tovar bol dodaný v hodnote 2000 bez DPH)
311/324b 400 (DPH z tovaru)

Interný doklad
324a/311 2400 (zápočet zálohy - u mňa interný doklad)

V roku 2005
Faktúra k dodávke tovaru - zvyšok
311/604 3000 (ak tovar bol dodaný v hodnote 2000 bez DPH)
311/324b 600 (DPH z tovaru)

Interný doklad
324a/311 3600 (zápočet zálohy - u mňa interný doklad)

324a = prijaté zálohy
324b = evidencia DPH z prijatých záloh

384 nie je správne. Tá čiastočná dodávka mala byť v tržbách roku 2014