_Ajuska
23.03.15,06:28
S.r.o. je prepojena na inu matersku spolocnost. Na SK mala v r. 2014 prijmy z predaja tovaru, zauctovala som fakturky na 604, takze ma aj vysoky vynos. Lenze potom postupne odovzdavala hotovost po ciastkach konatelovi. Ako mam zauctovat odovzdanie tej hotovosti, aby sa mi to odrazilo v hosp. vysledku? dakujem
Tweety
23.03.15,06:49
AKo pôžičku konateľovi(spoločníkovi) 355/211 ale na HV to nemá vplyv.
KEJKA
23.03.15,07:35
konateľovi 378/211
spoločníkovi 355/211
_Ajuska
23.03.15,07:49
Ano, presne tak, zvykla som to davat na 365/211, len jemu vychadza vysoka dan a vlastne to nebol jeho zisk, lebo peniaze isli konatelovi... tak sa pytam, ci sa to neda nejako inak vysporiadat. Doklad k tomu nema ziadny, len PD odovzdanie hotovosti konatelovi (ale on to vo výnosoch ma a tym padom dan porastla do sveta). No des... este som take nemala...
Tweety
23.03.15,07:50
365 je nesprávna a máš poúčtovanú spotrebu tovaru na 504?
_Ajuska
23.03.15,07:58
Nie. To som neriesila, nahrávala som len faktury.
Tak vlastne ako mam uctovat spotrebu, to, co mu predal a zisk bude len ta rozdielova marza vsak?
Lebo tovar, ktory mu dotycny predaval som dala na 604.
Tu 504 dam oproti comu? dakujem
_Ajuska
23.03.15,08:04
vlastne on sam si viedol nejaky sklad. Co predal, vybral zo skladu a dal k tomu nejaku marzu.
kn-alka
23.03.15,08:32
a kde máš nákup na sklad?
_Ajuska
23.03.15,08:36
ved prave, ze to mi este nedal... ten dam na tu 504 vsak?
Tweety
23.03.15,08:40
spotrebu j tovaru účtuješ cez výdajku na 504(132