sybila3
17.05.06,14:26
Ahojte, mám problém s jednou faktúrou, včera sa mi nikto neozval, otázku som zadala do začíname. Takže dúfam, že tu mi niekto poradí. Inzerovali sme v časopise, ja som myslela, že je slovenský, ale sídlo firmy majú v ČR, aj na fa je dodávateľ z čr, ale zastúpenie majú aj na Slovensku, takže faktúra je síce v Sk ale bez DPH a dole je napísané, že v ČR je oslob. od DPH, a že kupujúci je pivinný uplatniť DPH v jeho krajine. Lenže vždy ked som mala zahr. fa bola v eur al. CZK, takže som si dala na fa cudzie meny, prijala fa a cez reverse...som vytvorila ID, čo mi urobilo aj vstup DPH aj výstup. Potom som si všimla, že dole je malými písmenkami aj základ v Kč 3676,89 a kurz 76,126 CZK na 100 Sk, takže som to vydelila a vyšiel mi kurz 1,3136 a prepočítala sumu. Ked som si zadala tento kurz a nahodila sumu v Sk 4830,- stále mi tam hádže 3676,92, bude to vadiť ked to tak nechám tých pár halierov, už sa s tým trápim od včera. Alebo môžem prijať faktúru v Sk 4830 a vytvoriť ID zvlášť na DPH, alebo čo s tým, mohol by mi niekto poradiť, už by som rada prešla aj na inú faktúru ale táto ma brzdí.
Díky za nejakú skorú odpoveď.....
sybila3
18.05.06,05:50
Ahojte, prosím Vás poradí mi niekto s tou faktúrou?
dík
Ľuba
18.05.06,05:57
Ja by som to nahodila v Sk, keď je fa. v Sk a pravdepodobne ju aj budete platiť v Sk + ID na rev. charge.
sybila3
18.05.06,06:01
Aj ja som rozmýšľala že ju nahodím v SK, ale neviem či sa mi sprístupní revers...? a či mi to hodí do dobrých riadkov v priznaní DPH? díky
Ľuba
18.05.06,06:05
Skús to nahodiť do 19% sadzby ale bez DPH. RCH by sa malo sprístupniť, ak nie, tak ID ručne.
sybila3
18.05.06,06:12
Pomýlilo ma to, že fa je v SK, inzerovali sme na Slovensku, ale fa prišla od ceskej fi, ktorá ma zastúpenie na Slovensku v sk, nemám skúsenosti s týmito zahraničnými-takže ju mám brať ako zahraničnú. Ked mám fa v eurách viem čo s nimi, ale táto ma úplne pomýlila. Mám tu ešte jednu tak isto, objednaná na Slovensku, fa mi prišla s českým dodávateľom, ale tam sú iba SK, takže ju mám urobiť tak isto? Číslo účtu je tam v ČSOB, Nové Mesto n.Váhom, platí sa im v SK do Slovenskej banky-preto som nevedela, či ju mám brať ako slovenskú alebo zahraničnú? Idem to skúsiť, potom sa ozvem. Ďakujem
sybila3
18.05.06,07:32
No, nahodila som to v Sk a vytvorila ID asi takto to mám v účt.denn.
518000/321200 4830,- FP toto je byz vplyvu na DPH
395000/395000 4830,- ID riadok 4 v DPH
343/4 /395000 917,70 ID
395000/395000 4830,- ID
395000/343/3 917,70 ID riadok 16 v DPH
Môže to takto byť?
Ľuba
18.05.06,07:46
No, nahodila som to v Sk a vytvorila ID asi takto to mám v účt.denn.
518000/321200 4830,- FP toto je byz vplyvu na DPH
395000/395000 4830,- ID riadok 4 v DPH
343/4 /395000 917,70 ID
395000/395000 4830,- ID
395000/343/3 917,70 ID riadok 16 v DPH
Môže to takto byť?

Ja by som povedala:
395/395 4830, - ID r. 4 v DPH
395/343003 917,7 ID r. 2 v DPH

395/395 4830, - ID
343004/395 917,7 ID r. 16 v DPH

ak sa nemýlim.
sybila3
18.05.06,08:00
Prosím Ťa Lubi, môžeš mi napísať ako mám mať nastavené REVERP, REVERU v ID aby mi to dobre hádzalo do priznania k DPH? dík
A ešte by som chcela vedieť, či má byť aj tá faktúra zaúčt. v denníku ako ju mám aj tie ID, či je to proste v účt. denníku dobre. díky za pomoc
Ľuba
18.05.06,08:25
Fa. je dobre. Neviem ako je to so službami, ale pre tovar mám nastavené predkontácie:
REVCHP ZD: 395/395
DPH: 343xx/395 , členenie 05PR16

REVCHU ZD: 395/395
DPH: 395/343xxx, členenie 05UR04.

Zaúčtovanie máš dobre, len tie členenia sú pre služby asi iné.
sybila3
18.05.06,08:32
Myslíš, že služby by mali byť členené inak, ešte som nemala služby, len tovar a to jednu faktúru min.štvrťrok. To prvé mám členenie 05P R17-ty máš 16, to druhé mám tak isto. Rada by som sa z tej faktúry už vymotala, lebo ju robím 2 dni, proste by mala byť v DPH na riadku 2,4,16, tak som to mala aj pri tej prvej faktúre. Díky moc si mi pomohla, idem ešte nahodiť aj tú druhú českú tiež v Sk ale to je materiál), ešte potom to si overím, čo to mám dobre, tieto zahraničné faktúry ma asi zabijú, ešte raz dakujem za pomoc.
Ľuba
18.05.06,08:46
Ja neviem, ale stále si myslím, že sa v Tvojom prípade nejedná o tovar - nejde náhodou o §69, ods. 3 ? ...v tomto prípade by sa mi tam skôr hodil riadok 09,10 na výstupe a r. 15 na vstupe.
sybila3
18.05.06,09:19
Vôbec neviem, či by neišlo o § 69, ale prečítala som si ten § a tam sa píše, že daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov daň.priznanie k DPH ale ta fa je bez DPH, tam je čisto len tých 4830 a DPH O. Tak teda vôbec neviem, čo s tou fa.
Ľuba
18.05.06,09:36
Vôbec neviem, či by neišlo o § 69, ale prečítala som si ten § a tam sa píše, že daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov daň.priznanie k DPH ale ta fa je bez DPH, tam je čisto len tých 4830 a DPH O. Tak teda vôbec neviem, čo s tou fa.

§69 ods. 3: Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa § 15 ods. 8 (medzi ktorými je aj reklama), ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu.

... alebo mám iný zákon ?
sybila3
18.05.06,09:52
Sorry, ja som si prečítala § 69a. Tak mám ju nechať tak ako som ju zaúčtovala, alebo to bude inak? Ja už som z toho magor.
sybila3
18.05.06,10:15
A ešte tu mám jednu špecialitku: potrebovala by som s ňou poradiť.
Vystavili sme faktúru napr. na 1000 Eur, uhradených na účet bolo napr.500,
poslali nám fa na 500 Eur, odrátali z tých 1000 a zaplatili len 500, neviem ako to mám urobiť, lebo ked som robila úhradu fa z účtu stále mi vyskakuje ako neuhradená, lebo tých 500 eur tam chýba. Neviem ako by som to mala urobiť, nahodím si ich fa tých 500 eur, čo s tým dalej, nemám ani doklad o zápočte ani nič, len proste oni si zo sumy odrátali čo nám mali zaplatiť a zaplatili len ten rozdiel, v peniazoch je to v poriadku ale ako to urobiť účtovne. poradí mi niekto, dík.
Ľuba
18.05.06,10:44
Sorry, ja som si prečítala § 69a. Tak mám ju nechať tak ako som ju zaúčtovala, alebo to bude inak? Ja už som z toho magor.

Ja by som ju dala tak, ako som napísala v príspevku č. 12
sybila3
18.05.06,13:15
A mám ešte jednu - to je nakúpený mat. v Sk tam môžem urobiť samozdanenie a pôjde mi to do dph ako sme písali už predtým?
No a akým spôsobom sa dá urobiť to že na účet mi uhradí o tie fa čo máme my zaplatiť menšiu sumu-proste si odráta a zaplatí len ten rozdiel? Poradí mi niekto?dík