tiina_tiina
14.04.15,19:42
Ahojte poradaci, prosim o pomoc v oblasti DPH.
Platitel DPH SR objedna tovar, support a montazne prace od platitela NL, ktore nasledne predava platitelovi AT s dodanim na uzemi SR.
Bol by spravny postup, ked platitel SR na fakture od platitela NL za tovar, support a montazne prace urobi samozdanenie a nasledne vystavi fakturu pre platitela AT so slovenskou DPH, nakolko dodanie je na uzemi SR? Preprava tovaru je z NL na SR priamo k zakaznikovi.
Dakujem velmie pekne
Chrusťa
15.04.15,17:09
pozri §45 zákona o DPH, či sa nejedná o trojstranný obchod
tiina_tiina
20.04.15,11:36
Ďakujem, trojstranný obchod to bohužial nie je. Nakoniec je to koplikovanejšie, nakoľko tovar bol dodaný do PLN...