la21
17.04.15,19:01
Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako účtovať stravné lístky v PÚ vydávané pre podnikateľa. Zaujíma ma hlavne výdaj. Ako ich dostať do nákladov. Keď sme ich kúpili, zaučtovali sme ich takto:
213/321 hodnota stravných lístkov
343/321 dph z manipulačného poplatku a dopravy
518/321 manipulačný poplatok a dopravné
321/221 úhrada faktúry z bankového účtu

Ako teraz zaúčtovať výdaj lístkov podnikateľovi? A mohla som si vôbec uplatniť tú DPH? Lebo teraz som niekde čítala, že keď si dáva lístky do výdavkov podnikateľ, DPH si uplatniť nemôže. Ide o fyzickú osobu účtujúcu v podvojnom účtovníctve. Konkrétne v autodoprave. SZČO aj sám vykonáva dopravu. Čiže keď je na cestách , účtujem mu diéty a keď pracuje doma ( oprava vozidla alebo špedícia), tak mu účtujem stravné lístky. Je to tak vôbec správne? Ďakujem za všetky rady
Kabaka123
19.04.15,06:21