hanelle
20.04.15,13:36
Zdravím poraďáci. Sme RO zriad.obcou a máme vytvorenú chránenú dielňu, na ktorú po kvartáloch dávame žiadosti o úhradu platieb (opr.nákladov). Začali sme nedávno a neviem ako to je s účtovaním keď nám peniaze prišli z UPSVaR. Dávam tam nejaký špeci.zdrojový kód? vo vyrozumení z UPSVaR píše, že príspevok, ktorý nám poskytli sa skladá z príspevku zo št.rozpočtu a príspevku ESF pomerom 15:85%.

(jeden kvartál robila predchodkyňa tak, že sumu čo prišla účt.ako 378/521 a 378/524, potom jednotlivé položky za mzdu, odvody SP a ZP rozúčtovala cez banku so zdrojom "111"/ 378 a nakoniec k celej sume transfer 693/357.)..... je to dobré? takto to urobiť aj teraz??)