7kraska
12.05.15,08:33
Pekny den,

chcem sa poradit s nasledovnym uc.pripadom nakolko nemam s nim skusenost. Uctujem sro, v dokladoch je faktura z ciech (vystaveba v czk) za ubytovanie 2zamestnankyn (zahranicna pracovna cesta) aj s ceskou DPH. Na fakture je uvedeny ako odberatel nazov spolocnosti ale bez adresy a ICO ani IC dph, iba mesto Bratislava, SR. Faktura bola uhradena v hotovosti zamestnankynou, k fakture je pripnuty blocik o uhrade avsak v €. Mam este aj dva cestovne listky na MHD. Potrebujem poradit so zauctovanim faktury..mam ju uctovat na 512 a je potrebne aj sluzbu samozdanit? ak ano tak z akej hodnoty zo sumy celkovej aj s DPH?ak nepoziadam o vratenie tak ceska DPH bude nedanovy naklad?mam vycislit aj kurzovy rodzdiel ? budem vdacna za vsetky rady

Pekny den :)
maped
12.05.15,07:12
je ta sro pre ktoru vystavili v ČR fakturu za ubytov. platiteľ dph?
martinez
12.05.15,07:19
miesto dodania ubytovacich sluzieb je podla §16,1 zakona o DPH v CR, tzn. musi sa uplatnit vzdy ceska DPH... z uvedeneho dovodu nerobite samozdanenie aj ked ste platitel DPH v SR.... spracujte vyuctovanie pracovnej cesty, fakturu k nemu prilozte, cestovne listky zauctujte na 512, ubytovanie vratane ceskej dph na 518... cesku dph Vam vracat nebudu, lebo nepredpokladam, ze ubytovanim prekrocite limit stanoveny CR na vratenie, cize vsetko danovo
7kraska
12.05.15,07:20
ano sro je platite DPH.
7kraska
12.05.15,07:24
dakujem za odpoved..chcem sa este spytat, mozem ten danovy doklad uctovat na 518 ked nema splnene vsetky nalezitosti podla §71?mozem to povazovat ako fakturu sro a nie fo - zamestnancovi ked nesplna vsetky nalezitosti?
a k tej ceskej DPH ak nepoziadam o jej vratenie aj ked nesplnim ten limit je to danovy naklad?nedanovy je iba vtedy ked splnim limit na vratenie a nepoziadam?dakujem :)
martinez
12.05.15,07:36
na 518 mozete uctovat aj z dokladu, ktory nema nalezitosti faktury podla §71 ZoDPH... kedze z tejto faktury neodpocitavate DPH, a este je aj zaplatena zamestnancom v hotovosti, tak povazujem za zbytocnu komplikaciu evidovat fakturu samostatne v knihe faktur aj ked je vystavena na firmu.. pripustam vsak, ze aj taka moznost tu je, ale radsej to vsak prilozte k cestaku a usetrite si robotu... ked nesplnite limit na vratenie dph, nemozete ziadat o vratenie dph z CR a tym padom je to danovy vydabok... vid §19,3,k,4 zakona o dani z prijmov
7kraska
12.05.15,08:20
dakujem velmi pekne, ste velmi ochotny :), citala som knihu pani Cenigovej, ta pise ze na ucet 512 patria naklady na cestove - naklady na ubytovanie...ale to uz je asi detail ci 518 al.512. este pre uplnu istotu sa chcem poradit ohladom prepoctu meny, vystavim cestovny prikaz a urcim si den uskutocnenia UP a prepocitam zavazok den predchadzajuci dnu UP kurzom ECB?ale ked zamestnankyna platila fakturu v € tak to mam prepocitavat tiez a zauctovat aj kurzovy rozdiel?