vikiz
25.05.15,10:05
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu sme platci DPH PU mesačne a chcela by som sa spýtať vedieme pokladňu SF a zabudla v mesiaci február zaúčtovať prevod príspevku z pokladne hlavnej do pokladne SF. Viem, že to nie je správne, ale vedeli by ste mi poradiť ako dostať tento doklad do pokladne. Cca 10 rokov dozadu si pamätám, že hl. účtovníčka riešila podobný problém a že doplnila doklad s už existujúcim číslom ale pridala písmeno napr. V-1100 bol za poštovné a V-1100 A bol iný výdaj bez DPH.

Prosím Vás stretli ste sa s niečim podobným?
Gabi03
25.05.15,08:08
no keďže už dááááááávno nie je potrebné viesť finančné prostriedky SF zvlášť, myslím, že nič hrozné sa nestalo. V prvom rade si pozrite internú smernicu, ako sa tam rieši podobná situácia. Ak ju doplníte za 2/2015 s dnešným dátumom, čo sa stane?
vikiz
25.05.15,08:21
Ďakujem pekne, idem to pozrieť. A ešte ak sa môžem spýtať to čo urobila kedysi naša účtovníčka podľa mňa nebolo správne, či prešlo by jej to v prípade kontroly, ak to bolo hoci aj bez DPH?