Marianna01
25.05.06,12:30
Prosím o ďalšiu radu:
Spoločnosť sa rozišla s konateľom, ktorému nechali celú spoločnosť. Založili novú spoločnosť s tým, že sa s bývalým konateľom dohodli, že niektoré záväzky preberú na novú spol. Bez toho,aby boli vyhotovené protokoly a dohody, uhradili za starú spoločnosť faktúru (leasingová splátka). Môžem túto platbu zatiaľ zaúčtovať na 355? Alebo aký iný účet odporúčate, kým sa všetky náležitosti nedajú do poriadku?
Ďakujem
Spoločnosť sa rozišla s konateľom, ktorému nechali celú spoločnosť. Založili novú spoločnosť s tým, že sa s bývalým konateľom dohodli, že niektoré záväzky preberú na novú spol. Bez toho,aby boli vyhotovené protokoly a dohody, uhradili za starú spoločnosť faktúru (leasingová splátka). Môžem túto platbu zatiaľ zaúčtovať na 355? Alebo aký iný účet odporúčate, kým sa všetky náležitosti nedajú do poriadku?
Ďakujem
suzuki
25.05.06,10:40
Podľa môjho názoru určite na nejakú pohľadávku, aj keď neviem, či je práve najvhodnejšia pohľadávka voči spoločníkom a členom. Keďže ste uhradili za úplne inú spoločnosť a nie za konateľa, tak by som to dala buď na 315 alebo na 379 - samozrejme, kým sa to všetko nevysporiada aj po právnej stránke. Len tam by som upozornila aj na zmluvy - aby boli dobre urobené, s dobrými dátumami, aby obsiahli všetky možné prípady, ktoré nastanú. Inak môžete mať problémy s daniarmi aja udítormi.
Marianna01
25.05.06,10:46
Podľa môjho názoru určite na nejakú pohľadávku, aj keď neviem, či je práve najvhodnejšia pohľadávka voči spoločníkom a členom. Keďže ste uhradili za úplne inú spoločnosť a nie za konateľa, tak by som to dala buď na 315 alebo na 379 - samozrejme, kým sa to všetko nevysporiada aj po právnej stránke. Len tam by som upozornila aj na zmluvy - aby boli dobre urobené, s dobrými dátumami, aby obsiahli všetky možné prípady, ktoré nastanú. Inak môžete mať problémy s daniarmi aja udítormi.
OK, asi to dám na 379 zatiaľ. Ďakujem za radu.:)
OK, asi to dám na 379 zatiaľ. Ďakujem za radu.:)
zuzule
17.07.08,21:41
Ahojte! Mám trochu podobnú otazku, tak budem pokračovať v začatej téme:
Vznikajúca s.r.o., ešte pred zápisom do OR, objednala hmotny majetok. Zálohová faktúra prišla na ešte nezapísanú firmu, ale uhradená bola konateľom zo súkromného účtu. Ako to záúčtujem a čím to podložím?
Môžem došlu zálohovu faktúru účtovať 052/321 + 321/365? Ako zdokladujem, že tú zálohu zaplatil konateľ?
Ďakujem
Vznikajúca s.r.o., ešte pred zápisom do OR, objednala hmotny majetok. Zálohová faktúra prišla na ešte nezapísanú firmu, ale uhradená bola konateľom zo súkromného účtu. Ako to záúčtujem a čím to podložím?
Môžem došlu zálohovu faktúru účtovať 052/321 + 321/365? Ako zdokladujem, že tú zálohu zaplatil konateľ?
Ďakujem
Olgica
18.07.08,03:28
052/321 zál.fa.
211/365 vklad podnikateľa
321/211 úhrada, doložiť výpis z jeho účtu ako doklad o úhrade.
365/211,221 vrátenie vkladu podnikateľa
žeby takto? nech skúsia aj iný pridať názor.
211/365 vklad podnikateľa
321/211 úhrada, doložiť výpis z jeho účtu ako doklad o úhrade.
365/211,221 vrátenie vkladu podnikateľa
žeby takto? nech skúsia aj iný pridať názor.
Zoltán Kovács
18.07.08,03:57
052/321 zál.fa.
211/365 vklad podnikateľa
321/211 úhrada, doložiť výpis z jeho účtu ako doklad o úhrade.
365/211,221 vrátenie vkladu podnikateľa
žeby takto? nech skúsia aj iný pridať názor.
052/321 záloha na DHM
321/365 úhrada konateľom
365/211, 221 vysporiadanie záväzku voči konateľovi
211/365 vklad podnikateľa
321/211 úhrada, doložiť výpis z jeho účtu ako doklad o úhrade.
365/211,221 vrátenie vkladu podnikateľa
žeby takto? nech skúsia aj iný pridať názor.
052/321 záloha na DHM
321/365 úhrada konateľom
365/211, 221 vysporiadanie záväzku voči konateľovi
zuzule
18.07.08,09:57
Dakujem za potvrdenie mojho zameru a za radu, co dolozit. Pekny zvysok dna.
zuzule
20.08.08,19:30
Ahojte,
vratila by som sa este k mojej otazke, pretoze sa mi to skomplikovalo tym, ze sa jedna o tuzemsku fakturu vystavenu v EUR. Po precitani poradackych prispevkov k teme zalohove faktury a kurzove rozdiely si nie som ista, ci mozem zauctovat kurzovy rozdiel pri zuctovani uhrady zalohy na DHM konatelom, cize pri tom zapise: 321/365.
Alebo mam danovy doklad k preddavku uctovat?:
052/321 - kurz podla konateľovho bankoveho vypisu
343/321 - kurz uvedeny v danovom doklade k preddavku
321/365 - kurz podla konatelovho bankoveho vypisu
Cize ziaden kurzovy rozdiel, ale neboli by vyrovnane strany - takze blbost.
Skuste mi poradit, prosim
vratila by som sa este k mojej otazke, pretoze sa mi to skomplikovalo tym, ze sa jedna o tuzemsku fakturu vystavenu v EUR. Po precitani poradackych prispevkov k teme zalohove faktury a kurzove rozdiely si nie som ista, ci mozem zauctovat kurzovy rozdiel pri zuctovani uhrady zalohy na DHM konatelom, cize pri tom zapise: 321/365.
Alebo mam danovy doklad k preddavku uctovat?:
052/321 - kurz podla konateľovho bankoveho vypisu
343/321 - kurz uvedeny v danovom doklade k preddavku
321/365 - kurz podla konatelovho bankoveho vypisu
Cize ziaden kurzovy rozdiel, ale neboli by vyrovnane strany - takze blbost.
Skuste mi poradit, prosim
namor111
27.11.12,10:22
Dobrý deň, prosím o usmernenie. V spoločnosti A a.s. je akcionár a v spoločnosti B s.r.o. je spoločníkom tá istá osoba. A.s. zaplatila za s.r.o. platby:
1. úhrady faktúr priamo z účtu a.s.
2. alebo v hotovosti z pokladne a.s.
Na tieto úhrady sú spísané pôžičky s dobou splatnosti do 1 roka.
Môžem to takto účtovať /prosím o kontrolu účtovania aj v as aj sro, nakoľko účtujem obidve spolončosti/?
Účtovanie v AS:
1. úhradu priamo z účtu - zaúčtujem ako poskytnutú pôžičku 378/221
2. úhrada cez pokladňu - zaúčtujem ako poskytnutú pôžičku 375/211
Účtovanie v sro:
1. ak úhradu as urobila z účtu - zaúčtujem cez ID prijatie pôžičky 395/249 a zároveň cez ID úhradu DF 321/395
2. ak na úhradu as poskytla hotovosť z pokladne - zaúčtujem cez PPD prijatie pôžičky 211/249 a cez VPD úhradu DF 321/211
Ďakujem
1. úhrady faktúr priamo z účtu a.s.
2. alebo v hotovosti z pokladne a.s.
Na tieto úhrady sú spísané pôžičky s dobou splatnosti do 1 roka.
Môžem to takto účtovať /prosím o kontrolu účtovania aj v as aj sro, nakoľko účtujem obidve spolončosti/?
Účtovanie v AS:
1. úhradu priamo z účtu - zaúčtujem ako poskytnutú pôžičku 378/221
2. úhrada cez pokladňu - zaúčtujem ako poskytnutú pôžičku 375/211
Účtovanie v sro:
1. ak úhradu as urobila z účtu - zaúčtujem cez ID prijatie pôžičky 395/249 a zároveň cez ID úhradu DF 321/395
2. ak na úhradu as poskytla hotovosť z pokladne - zaúčtujem cez PPD prijatie pôžičky 211/249 a cez VPD úhradu DF 321/211
Ďakujem