Marianna01
25.05.06,12:30
Prosím o ďalšiu radu:
Spoločnosť sa rozišla s konateľom, ktorému nechali celú spoločnosť. Založili novú spoločnosť s tým, že sa s bývalým konateľom dohodli, že niektoré záväzky preberú na novú spol. Bez toho,aby boli vyhotovené protokoly a dohody, uhradili za starú spoločnosť faktúru (leasingová splátka). Môžem túto platbu zatiaľ zaúčtovať na 355? Alebo aký iný účet odporúčate, kým sa všetky náležitosti nedajú do poriadku?
Ďakujem
suzuki
25.05.06,10:40
Podľa môjho názoru určite na nejakú pohľadávku, aj keď neviem, či je práve najvhodnejšia pohľadávka voči spoločníkom a členom. Keďže ste uhradili za úplne inú spoločnosť a nie za konateľa, tak by som to dala buď na 315 alebo na 379 - samozrejme, kým sa to všetko nevysporiada aj po právnej stránke. Len tam by som upozornila aj na zmluvy - aby boli dobre urobené, s dobrými dátumami, aby obsiahli všetky možné prípady, ktoré nastanú. Inak môžete mať problémy s daniarmi aja udítormi.
Marianna01
25.05.06,10:46
Podľa môjho názoru určite na nejakú pohľadávku, aj keď neviem, či je práve najvhodnejšia pohľadávka voči spoločníkom a členom. Keďže ste uhradili za úplne inú spoločnosť a nie za konateľa, tak by som to dala buď na 315 alebo na 379 - samozrejme, kým sa to všetko nevysporiada aj po právnej stránke. Len tam by som upozornila aj na zmluvy - aby boli dobre urobené, s dobrými dátumami, aby obsiahli všetky možné prípady, ktoré nastanú. Inak môžete mať problémy s daniarmi aja udítormi.

OK, asi to dám na 379 zatiaľ. Ďakujem za radu.:)
zuzule
17.07.08,21:41
Ahojte! Mám trochu podobnú otazku, tak budem pokračovať v začatej téme:
Vznikajúca s.r.o., ešte pred zápisom do OR, objednala hmotny majetok. Zálohová faktúra prišla na ešte nezapísanú firmu, ale uhradená bola konateľom zo súkromného účtu. Ako to záúčtujem a čím to podložím?
Môžem došlu zálohovu faktúru účtovať 052/321 + 321/365? Ako zdokladujem, že tú zálohu zaplatil konateľ?
Ďakujem
Olgica
18.07.08,03:28
052/321 zál.fa.
211/365 vklad podnikateľa
321/211 úhrada, doložiť výpis z jeho účtu ako doklad o úhrade.
365/211,221 vrátenie vkladu podnikateľa
žeby takto? nech skúsia aj iný pridať názor.
Zoltán Kovács
18.07.08,03:57
052/321 zál.fa.
211/365 vklad podnikateľa
321/211 úhrada, doložiť výpis z jeho účtu ako doklad o úhrade.
365/211,221 vrátenie vkladu podnikateľa
žeby takto? nech skúsia aj iný pridať názor.


052/321 záloha na DHM
321/365 úhrada konateľom
365/211, 221 vysporiadanie záväzku voči konateľovi
zuzule
18.07.08,09:57
Dakujem za potvrdenie mojho zameru a za radu, co dolozit. Pekny zvysok dna.
zuzule
20.08.08,19:30
Ahojte,
vratila by som sa este k mojej otazke, pretoze sa mi to skomplikovalo tym, ze sa jedna o tuzemsku fakturu vystavenu v EUR. Po precitani poradackych prispevkov k teme zalohove faktury a kurzove rozdiely si nie som ista, ci mozem zauctovat kurzovy rozdiel pri zuctovani uhrady zalohy na DHM konatelom, cize pri tom zapise: 321/365.

Alebo mam danovy doklad k preddavku uctovat?:
052/321 - kurz podla konateľovho bankoveho vypisu
343/321 - kurz uvedeny v danovom doklade k preddavku
321/365 - kurz podla konatelovho bankoveho vypisu
Cize ziaden kurzovy rozdiel, ale neboli by vyrovnane strany - takze blbost.
Skuste mi poradit, prosim
namor111
27.11.12,10:22
Dobrý deň, prosím o usmernenie. V spoločnosti A a.s. je akcionár a v spoločnosti B s.r.o. je spoločníkom tá istá osoba. A.s. zaplatila za s.r.o. platby:
1. úhrady faktúr priamo z účtu a.s.
2. alebo v hotovosti z pokladne a.s.

Na tieto úhrady sú spísané pôžičky s dobou splatnosti do 1 roka.
Môžem to takto účtovať /prosím o kontrolu účtovania aj v as aj sro, nakoľko účtujem obidve spolončosti/?
Účtovanie v AS:
1. úhradu priamo z účtu - zaúčtujem ako poskytnutú pôžičku 378/221
2. úhrada cez pokladňu - zaúčtujem ako poskytnutú pôžičku 375/211

Účtovanie v sro:
1. ak úhradu as urobila z účtu - zaúčtujem cez ID prijatie pôžičky 395/249 a zároveň cez ID úhradu DF 321/395
2. ak na úhradu as poskytla hotovosť z pokladne - zaúčtujem cez PPD prijatie pôžičky 211/249 a cez VPD úhradu DF 321/211

Ďakujem