lynn
16.06.15,13:14
Chcela by som poprosiť o radu: sme slov.firma-plátci DPH a poskytujeme služby - stráženie objektov nielen pre sl.firmy ale aj pre české. Pokiaľ sa jedná o objekt, čiže hnuteľnosť na územi SR, aj keď majiteľ je český platiteľ DPH, tak fakturujeme so slovenskou DPH. Poskytli sme však stráženie kamionu českej spoločnosti na území SR a fakturovali sme bez DPH-podľa par.15 ods.1.-uvedená suma sa teda nenachádza vo výkaze DPH a uvedieme ju v súhrnnom výkaze. Je to správne? Aký text-odvolávku na smernicu EU by sme mali použiť do faktúry?
napr."Jjedná sa o dodanie služby alebo tovaru s miestom plnenia v inom členskom štáte EU. Osobou povinnou priznať a zaplatiť daň je osoba, ktorej je služba alebo tovar poskytnuté."
Ďakujem