10zuzula10
18.06.15,18:00
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať ako postupovať pri účtovaní faktúry, ktorú dostal klient v máji avšak vystavená a zdaniteľné plnenie je v decembri 2014. Konkrétne ako to riešiť s DPH a môže si ju dať firma do nákladov.

ďakujem
Tweety
18.06.15,16:07
Ak nebola v minulom roku účtovaná cez nevyfakturov. dodávky, robená rezerva, tak ju zaúčtuješ klasicky.
tina.mm
18.06.15,16:42
pôjde do nákladov roku 2015?
kuravesele
18.06.15,16:46
áno
Tweety
18.06.15,16:47
áno
tina.mm
18.06.15,18:02
ďakujem obidvom