zahaj1
20.06.15,12:15
Prvý uzatváram rok ako mikroúčtovná jednotka, mám to správne
riadok 33 v súvahe=riadok 38 vo VzaS
Aktíva súvahy r. 01=pasíva r. 24
Riadok 100 DP PO=r.35VzaS
Čo potrebujem vytlačiť a porovnať pred zaúčtovaním dane a po zaúčtovaní dane?
Pred odoslaním účtovnej závierky na DÚ najskôr musím zaúčtovať daň a potom túto závierku exportovať spolu s poznámkami ako prílohou na DÚ, potom už len zašlem DP PO a mám voči DÚ všetko splnené? Daň neplatíme firma je v strate a závierka je schválená .
Prosím o podrobnejšie vysvetlenie?
Ďakujem
poradí niekto prosím
KEJKA
20.06.15,15:32
pár poznámok, inak správne
Riadok 100 DP PO=r.35VzaS......nie, alebo riadok 100 nezahrnuje účet 591, je to HV pred zdanením včítane zrážkovej dane

HV v súvahe a VZaS (podotýkam, že je to v rámci jedného výkazu Účtovná závierka MUJ), sa samozrejme musí rovnať.

určite účtuješ daňovú licenciu, aj ked je firma v strate, takže rozhodne účtuješ 591/341 sumu 480, alebo 960 Eur, prípadne 2880 EUR - to by už asi nebola mikro.

Závierka MUJ z hľadiska kontrol sa nelíší v princípe od závierky v minulých rokoch.
Dala by som pozor pri vyplnení min. obdobia - aktíva a pasíva ako aj HV v MUJ-minulé obdobie, by mali byť rovnaké hodnoty ako na zodpovedajúcich riadkoch Súvahy a VZaS za rok 2013-bežné obdobie.
zahaj1
20.06.15,16:29
Ano daňovú licenciu účtujem , ale neviem či som niečo zle pochopila keď r. 100 DP PO (je to bez zrážkovej dane z úrokov v banke, ktoré účtujem na 591) sa mi rovná riadku 35 v VZaS.
K eď teda odosielam tú závierku na DÚ musím najskor zaúčtovať daň akosi som z toho už dopletená
a ďakujem za odpoveď
KEJKA
20.06.15,17:02
vari si odpoved nenašla? účtuješ daň, samozrejme.
zahaj1
20.06.15,18:11
Ešte raz pekne ďakujem