Masimo
09.07.15,08:21
Dobrý deň, sme mesačný platcovia DPH. Chcem sa opýtať ako účtujete tento odvod. Pýtam sa či ako záväzok cez saldokonto alebo cez interný doklad?
Ďakujem za odpoveď.
Gabi03
09.07.15,06:24
DPH účtuješ priamo na účty 343... a tieto musíš vyrovnať platbou... takže žiadne saldokonto ani interný doklad. ID môžeš použiť v prípade, ak TI 343-ky účtuje na rôzne analytiky, aby si to preúčtoval na jednu, s ktorou budeš párovať platbu
Tweety
09.07.15,06:25
ID ale to preúčtováva soft podľa DP.( ak je to nastavené)
Masimo
09.07.15,07:24
Dakuejm velmi pekne. Ja pracujem v MK Softe, kde to tam mam nastavit prosim
Tweety
09.07.15,07:36
neporadím, nepoznám ten soft
Consultix
10.07.15,14:56
Ak Ti uctovny program neobhospodaruje nejaku detailnu evidenciu, tak si vies zabezpecit vlastnu kontrolu pomocou analytickych uctov:
343010 - prijate ZP
343020 - uskutocnene ZP
343030 - vysporiadanie s DU

V priebehu zdanovacieho obdobia uctujes na ucty 343010/XXX a XXX/343020. Za dane zdanovacie obdobie si pripravis danove priznanie, a to "zauctujes" internym dokladom:
odpocet dane: 343030/343010
danova povinost: 343020/343030

Danova povinost, alebo nadmerny odpocet za prislusne obdobie sa Ti premietne na prislusnu stranu uctu 343030. Nasledne sa to vyparuje zaplatenim dane 343030/221 alebo inkasom nadmerneho odpoctu 221/343030.
Na 343030 mas teda vzdy aktualny vztah k DU a na 343010 a 343020 stavy za priebezne zdanovacie obdobie.