l.pomposova@it-pro.sk
23.07.15,22:09
Ahojte poraďáci,

keď vystavujeme dobropis do Čiech za tovar, ktorý nám reklamovali a my sme im uznali reklamáciu, tak sme im vytvorili v júny 2015 dobropis a vratili sme im peniaze... musíme podať do 27.7.2015 aj súhrnný výkaz k DPH??? A na akom riadku to uvedieme v DP v DPH? a uvádza sa to aj do kontrolného výkazu k DPH?

Ďakujem za radu a za pomoc.

L.:-)
kuravesele
24.07.15,03:10
áno do súhrnného to ide mínusovou hodnotou, do daňového DPH to ide do toho istého riadku ako normálna FA do ČR, a do KV DPH to nejde nikde.