n7a7s7t7a7
11.08.15,14:23
Consultix
11.08.15,13:23
O zavazkoch, ktore neboli uhradene v roku 2104 si mala uctovat pri otvarani knih, nakolko to boli existujuce zavazky. Napriklad odberatelska faktura: 311/701.
Nasledne v zmysle par. 3 Opatrenie Ministerstva financií SR č. 21378/2003-92 z 11. novembra 2003 zauctujes vynosy/naklady vyplyvajuce zo zmeny metody zapisom: 491/648.

Uplne zakladna podmienka v zmysle Zakona o uctovnictve, ak Ti vznika povinnost prechodu na PU:


§ 9 Účtovné sústavy

(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.
Takze predpokladam, ze sa chces pripravit na tento krok k 1.1.2016...
Consultix
11.08.15,13:24
Skus vyspecifikovat, coho konkretne sa tyka Tvoja otazka. Asi neocakavas od nas, aby sme popisali vsetky aspekty prechodu z JU na PU...
n7a7s7t7a7
11.08.15,13:29
ja som už prešla, len si nejaké veci kontrolujem...podmienky som splnila...pracujem v oberone...mám pohľadávky z roku 2014, ktoré sú neuhradené v tom roku sa majú uhradiť...nahodim celú pohľadávku do knihy pohľadávok a ako to zaúčtujem a následne úhradu?...v tomto mám nejasno
Consultix
11.08.15,16:57
Doplnil som povodnu odpoved.
Pozri si este Otazku c. v dokumente https://podpora.financnasprava.sk/675548-Prechod-z-JU-na-PU ktorej asi miestami nerozumie ani ten, kto to pisal...
monika1991
12.08.15,10:05
neviem ako je to v oberone, no ja som prechádzala z Alfy do Omegy pričom program mi to ulahčil tým, že som tieto pohľadávky nemusela nahadzovať do knihy pohľadávok ručne 1.krok spočíval v otvorený 701 a zaúčtovaní 311/701, následne bolo potrebné túto pohľadávku zaúčtovať na 491/648. V knihe pohľadávok avšak tuto pohľadávku nebudeš už učtovať, bude sa Ti zobrazovať len pre potreby saldokonta, následne keď ju klient uhradí zaúčtuješ 221/311
Consultix
12.08.15,11:05
Takze identicky, ako uvadzam nizsie. Samozrejme, aj ked som to explicitne neuvadzal, pri nahodeni zostatkov 311 a 321 nahadzujem aj zostatky saldokonta. Vychodou prechodu v ramci SW od jedneho dodavatea je, ze to spravi automaticky.
Kabaka123
12.08.15,12:44
a prečo toto všetko čo si napísala do komentu si napísala do otázky?
n7a7s7t7a7
12.08.15,13:11
dakujem krásne...už som to pochopila, začiatočné stavy som mala nahodené..teraz zaučtujem 491/648 (celú sumu aj s dph áno? a následne úhradu 221/311...