wasko
31.05.06,08:51
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť ako sa účtuje cukrárenská výroba v podvojnom účtovníctve? Firma účtuje spôsobom B.Pečie koláče, ktoré potom predáva v bufete. Vopred ďakujem
Môže sa to účtovať ako 501/321/211 Nákum materiálu
311/211/604 Predaj tovaru
ale potom to na základe výdaja z cukrárne preúčtujem 604/601 ako predaj vlastných výrobkov a znížim výnosy za predaj tovaru.:confused:
Ospravedlňujem sa keď som to zaradila do zlej oblasti
Môže sa to účtovať ako 501/321/211 Nákum materiálu
311/211/604 Predaj tovaru
ale potom to na základe výdaja z cukrárne preúčtujem 604/601 ako predaj vlastných výrobkov a znížim výnosy za predaj tovaru.:confused:
Ospravedlňujem sa keď som to zaradila do zlej oblasti
wasko
31.05.06,07:53
Prosím, nikto mi neporadí
mudroš
31.05.06,15:54
To čo predávate mimo bufetu by malo byť vo výnosoch na 601 ako tržby za predaj vlastných výrobkov.
Predaj v bufete (§ 43 ods. 13 postupov účtovania) sa má aktivovať. Pri spôsobe A by sa to účtovalo
aktivácia 132/ 621
predaj 504/132
tržba 211/604
Aj pri sôsobe B by to vo výkaze ziskov a strát malo vyzerať rovnako.
Ja by som postupoval asi takto:
počas roka by som tržby účtoval na 601 - nie v predajni a na 604 - v predajni.
Na konci roka by som výrobky predané v predajni preúčtoval 504/621. Tým do výkazu ziskov a strát dostanem také hodnoty, ako keby som účtoval spôsobom A.
Ešte sa nesmie zabudnúť na zásoby na konci roka.
Naskôr by som asi všeky zaúčtoval 113/613
potom zásoby v predajni by som preúčtoval
613/113
132/621
Predaj v bufete (§ 43 ods. 13 postupov účtovania) sa má aktivovať. Pri spôsobe A by sa to účtovalo
aktivácia 132/ 621
predaj 504/132
tržba 211/604
Aj pri sôsobe B by to vo výkaze ziskov a strát malo vyzerať rovnako.
Ja by som postupoval asi takto:
počas roka by som tržby účtoval na 601 - nie v predajni a na 604 - v predajni.
Na konci roka by som výrobky predané v predajni preúčtoval 504/621. Tým do výkazu ziskov a strát dostanem také hodnoty, ako keby som účtoval spôsobom A.
Ešte sa nesmie zabudnúť na zásoby na konci roka.
Naskôr by som asi všeky zaúčtoval 113/613
potom zásoby v predajni by som preúčtoval
613/113
132/621
wasko
01.06.06,09:17
Ďakujem za radu, ale mám v tom chaos.
Takže nákum materiálu na výrobu koláčov účtujem riadne 501/211/321
Ďalej neviem čo znamená nie v predajni účtovať na 601, to je na faktúru,alebo na základe objednávky?
Koláče vyrábame iba pre vlastný bufet, akcie ako svadby,na objednávku nerozvážame výrobky do iných predajní
V bufete predávame aj riadny tovar, ktorý sme nakúpili a ďalej ho predávame aktivuje sa aj ten alebo len vlastné výrobky?
Takže keby som napríklad mala tržbu za rok 60000,- účtojem takto?
60000,- 211/604 v priebehu roka
60000,- 504/621 na konci roka
Zásoby na konci roka všetky- 113/613to sú zásoby na sklade aj v predajni?
materiál nakúpený na zákusky 112/501 /napr.múka,cukor atď/ ?
Zásoby len v predajni 613/113
132/621 ?
Ja by som to potrebovala vysvetliť po lopate. Nevedeli by ste mi uviesť nejaký konkrétny príklad aj z číslami?
Nebudú potom výnosy 2x aj na 604 aj na 621?
Vopred veľmi pekne ďakujem
Takže nákum materiálu na výrobu koláčov účtujem riadne 501/211/321
Ďalej neviem čo znamená nie v predajni účtovať na 601, to je na faktúru,alebo na základe objednávky?
Koláče vyrábame iba pre vlastný bufet, akcie ako svadby,na objednávku nerozvážame výrobky do iných predajní
V bufete predávame aj riadny tovar, ktorý sme nakúpili a ďalej ho predávame aktivuje sa aj ten alebo len vlastné výrobky?
Takže keby som napríklad mala tržbu za rok 60000,- účtojem takto?
60000,- 211/604 v priebehu roka
60000,- 504/621 na konci roka
Zásoby na konci roka všetky- 113/613to sú zásoby na sklade aj v predajni?
materiál nakúpený na zákusky 112/501 /napr.múka,cukor atď/ ?
Zásoby len v predajni 613/113
132/621 ?
Ja by som to potrebovala vysvetliť po lopate. Nevedeli by ste mi uviesť nejaký konkrétny príklad aj z číslami?
Nebudú potom výnosy 2x aj na 604 aj na 621?
Vopred veľmi pekne ďakujem
mudroš
02.06.06,10:03
Skúsim ce víkend urobiť nejaký príklad.
Čo sa týka výnosov, vo výnosoch bude aktivácia, ale tá sa kompenzuje zmenou stavu výrobkov na strane MD.
Čo sa týka výnosov, vo výnosoch bude aktivácia, ale tá sa kompenzuje zmenou stavu výrobkov na strane MD.
wasko
02.06.06,12:16
Ďakujem za Váš čas