Letko
04.09.15,06:58
Dobré ráno,

kúpili sme drevo od občana. Zmluva bude urobená, až keď ho celé predáme, aby sme vedeli, akú cenu mu môžeme zaplatiť. (dohoda je, že naša predajná cena mínus 3€ pre nás = suma preňho)
Časť dreva bola predaná v 8/2015, časť bude v 9/2015. Takže účtovanie faktúr bude 311/343,604 v mesiacoch 8 a 9/2015.
Interným dokladom zaúčtujeme 504/321. Len tu neviem, či mám si nechať v ID za 8/2015 jeden pohyb bez sumy s tým, že sumu tam dopíšem až po podpísaní zmluvy so sumou s tým, že dátum na zmluve bude 8/2015 alebo môžem to dať do nákladov až napr. v 9, prípadne 10/2015.

Ďakujem.