Mikolajova
01.06.06,08:41
Prosím Vás, ako by ste vyriešili situáciu ak Váš zahraničný dodávateľ má saldokonto v r.2005 na nule a vy v r.2006 tam máte k jednej faktúre zostatok z dôvodu zlého zaúčtovania skonta. Ako tento stav dostať v roku 2006 na nulu.
Jozef I
01.06.06,06:43
Odúčtovať ten rozdiel do výnosov a partnera vynulovať.
Tweety
01.06.06,06:51
Prosím Vás, ako by ste vyriešili situáciu ak Váš zahraničný dodávateľ má saldokonto v r.2005 na nule a vy v r.2006 tam máte k jednej faktúre zostatok z dôvodu zlého zaúčtovania skonta. Ako tento stav dostať v roku 2006 na nulu.
Podkladom vysporiadania salda je v tomto prípade inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2005. Ak dodáv. neeviduje svoju pohľadávku a tým váš záväzok, zostatok na vašom salde je v tomto prípade vaším výnosom. Naúčtovala by som to takto: 321/648AE.
Mikolajova
08.06.06,08:18
Ahojte všetci, odberateľ mi namiesto v Sk zaplatil v EUR a pri prepočte mi vyšiel, že zaplatil o 517,7 menej ako bolo fakturované. Prosím Vás cez ktoré účty tento rozdiel vyrovnať?
Tweety
08.06.06,08:20
Ahojte všetci, odberateľ mi namiesto v Sk zaplatil v EUR a pri prepočte mi vyšiel, že zaplatil o 517,7 menej ako bolo fakturované. Prosím Vás cez ktoré účty tento rozdiel vyrovnať? A nie je to poplatok za konverziu meny banke?
Mikolajova
08.06.06,08:30
Nie, je to rozdiel medzi fakturovanou sumou a kurzom po prepočte úhrady na EUR účet. Poplatok účtuju samostatne.
Mikolajova
09.06.06,08:47
Chcela by som sa Vás opýtať, v r.2002 nám dodávateľ vystavil faktúru na ten istý tovar 2 x . V r.2003 nám urobil jeden dobropis, aby tým vystornoval uvedenú faktúru. No lenže mi máme v evidencii len jednu faktúru v roku 2002, ktorá bola aj zaplatená a dobropis, ktorý nemám s čím spárovať. Dnes mi dodávateľ odfaxoval tú faktúru, ktotú nemám v evidencii. Neviete ako to vyriešiť, aby mi ten dobropis nefiguroval v saldokonte?
Tweety
09.06.06,09:46
Chcela by som sa Vás opýtať, v r.2002 nám dodávateľ vystavil faktúru na ten istý tovar 2 x . V r.2003 nám urobil jeden dobropis, aby tým vystornoval uvedenú faktúru. No lenže mi máme v evidencii len jednu faktúru v roku 2002, ktorá bola aj zaplatená a dobropis, ktorý nemám s čím spárovať. Dnes mi dodávateľ odfaxoval tú faktúru, ktotú nemám v evidencii. Neviete ako to vyriešiť, aby mi ten dobropis nefiguroval v saldokonte?
Ak je nahratý dobropis, nahrala by som aj fa a uhradila ju tým dobropisom. Výsledkom bude nulové saldo. Nulový základ dane, daň.
Zoltán Kovács
09.06.06,10:29
Ahojte všetci, odberateľ mi namiesto v Sk zaplatil v EUR a pri prepočte mi vyšiel, že zaplatil o 517,7 menej ako bolo fakturované. Prosím Vás cez ktoré účty tento rozdiel vyrovnať?

Je to kurzová rozdiel, v tomto prípade strata. Na 563AE/311AE interným dokladom
Mikolajova
09.06.06,11:06
Ak je nahratý dobropis, nahrala by som aj fa a uhradila ju tým dobropisom. Výsledkom bude nulové saldo. Nulový základ dane, daň.

Ja som to dala ako nedaňový materiál spolu z DPH nakoľko faktúra je z r.2002. Čo na to poviete?:rolleyes:
Tweety
09.06.06,11:07
Ja som to dala ako nedaňový materiál spolu z DPH nakoľko faktúra je z r.2002. Čo na to poviete?:rolleyes:To je v poriadku, pri faktúre to bude plusom, a dobropise mínusom, takže sa to vyrovná. Použijú sa rovnaké analytické účty.