zuzcen
21.09.15,13:54
dobrý deň,
konateľ sro, platca dph kupuje z ČR tovar, ktorý využíva výlučne pre vlastnú potrebu. kupuje to ale na firmu, na faktúru bez DPH. Kam to správne zaradiť do daňového priznania DPH a ako to zaúčtovať? Ďakujem pekne za odpovede
Gabi03
21.09.15,11:54
otrieskať mu to o hlavu, v horšom prípade nahlásiť a dať výpoveď ;)
Tweety
21.09.15,11:57
AK to kupuje pre vlastnú potrebu, nemá si to dávať fakturovať na firmu. Vrátiť fa a žiadať o prepracovanie alebo ak zaúčtovať , potom urobiť samozdanenie, kde firma nemá nárok na odpočet dph ale dph musí zaplatiť.
Dáša_
21.09.15,12:16
alebo mu to normálne vyfakturovať