Eva2010
21.09.15,20:21
Podnikateľ je platca DPH , v ČR zakúpil na faktúru počítač. Faktúra je vystavená na jeho IČO, DIČ je vynechané , ale je vystavená na 21 % DPH . DPH z tejto faktúru uplatním na vstupe ale aj na výstupe? Nevieme mi poradiť, aké riadky vo výkaze sú to? Ďakujem
Tweety
21.09.15,18:23
Ako chceš uplatniť českú dph v slovenskom DP ? Platiteľ má nakupovať bez dph, dodáv. mal oznámiť IČo Dph.
KEJKA
21.09.15,18:30
nemôžeš si uplatniť českú DPH v slov. DP DPH.
Dav
22.09.15,05:39
1. Vrátiť faktúru do ČR s tým, nech ju prepracujú pre platiteľa DPH a opravenú faktúru samozdaniť. Podnikateľovi vysvetliť nevysvetliteľné, že údaje o sebe a platcovstvo DPH musí deklarovať predajcovi v zahraničí včas a trvať na správnom doklade. Toto je správny postup.
2. Zaúčtovať bez DPH na 501, al. nákup materiálu, DPH viesť analyticky , ak je za rok do limitu (pre ČR 50 €/rok,ak si dobre pamätám), ide DPH do nákladov, ak je nad limit nákupov v ČŠ, nedaňový náklad a žiada sa o vrátenie DPH cez Finančnú správu. Tomuto postupu som dala vlastný názov "jak z toho se ctí", keď sa nedá pohnúť ani s podnikateľom, ani so zahraničným dodávateľom. V ČR celkom dobre zaberá hrozba, že sa potom ich finančná správa bude u nich dosť dôrazne vyzvedať, prečo odmietli postup podľa bodu1.