Jata
02.06.06,09:37
prajem pekný deň, aj keď je takáá kosa :( ...
chcela by som poprosiť o radu
..k DF za 4/2006 nám dodavateľ vystavil doropis v 5/2006, aaaale..
ako to mám správne zaúčtovať,aby som to mala v poriadku vo výkaze dph, ale hlavne, ako potom párovať tieto faktúry, automaticky asi sotva, keď má každá iné číslo????
aký je najjednoduchší spôsob?:rolleyes:
vďaka
JAJA11
02.06.06,07:49
prajem pekný deň, aj keď je takáá kosa :( ...
chcela by som poprosiť o radu
..k DF za 4/2006 nám dodavateľ vystavil doropis v 5/2006, aaaale..
ako to mám správne zaúčtovať,aby som to mala v poriadku vo výkaze dph, ale hlavne, ako potom párovať tieto faktúry, automaticky asi sotva, keď má každá iné číslo????
aký je najjednoduchší spôsob?:rolleyes:
vďaka

Dobropis sa účtuje do obdobia, podľa dátumu doručenia, fa si spárujem cez ID.
Jata
02.06.06,08:06
Dobropis sa účtuje do obdobia, podľa dátumu doručenia, fa si spárujem cez ID.
...pri type B mám DF 504/321, dobropis je "mínusová" DF 504/321??
ako vyzerá ten int.doklad?
dík..
liba2
02.06.06,08:10
...pri type B mám DF 504/321, dobropis je "mínusová" DF 504/321??
ako vyzerá ten int.doklad?
dík..V každom účt. programe sa to môže urobiť rôzne. V podstate ide asi o to, že pôvodnú faktúru ste neuhradili, teda treba sprárovať fa s dbp. , t.j. aby obidva doklady vypadli zo saldokonta: 321 / 321 alebo : 321 / 395 a 395 / 321. To sa dá urobiť cez ID.
JAJA11
02.06.06,10:53
...pri type B mám DF 504/321, dobropis je "mínusová" DF 504/321??
ako vyzerá ten int.doklad?
dík..

Dobropis by mal vchádzať na r. 25 DPH priznania, neviem v akom programe účtuješ, mne to program automaticky zaúčtuje na r. 25.