Karinka222
08.10.15,07:56
Dobry den,

prosim Vas o radu. Spolocnost platca DPH v SR v Septembri dodala material platcovi DPH v DE. V oktobri zistila, ze vyfakturovala sumu nizsiu ako mala byt.
Zakaznik teraz pozaduje vystavit storno povodnej faktury a dalsiu novu v spravnej cene. Obe tieto faktury moze spolocnost vystavit iba s oktobrovym datumom.
V ktorom danovom priznani DPH a SV maju byt obe faktury (storno faktury-dobropis, nova faktura) v septembri alebo v oktobri? Ak v septembri, nebude problem pri danovej kontrole, ze faktura bola vystavena s oktobrovym datumom?
KEJKA
08.10.15,06:41
máš povinnosť urobiť ťarchopis, nie stornovať pôvodnú faktúru
Karinka222
08.10.15,06:57
Dakujem za radu. Aj ja s tym suhlasim, uz len presvedcit zakaznika :)
Tweety
08.10.15,07:36
Karinka222 (Dnes 08:57) Dakujem za radu. Aj ja s tym suhlasim, uz len presvedcit zakaznika

Vy ste urobili dodanie, vy musíte postupovať presne podľa zákona, pretože ste za fakturáciu zodpovední vy, nie odberateľ.
Takže jeho súhlas k tomu nepotrebujete.Urobíte teda faktúru, tzv. ťarchopis(dofakturáciu) k pôvodnej faktúre.
Karinka222
08.10.15,09:15
a zahrniem to do sv v oktobri? kedze bude tarchopis vystaveny s oktobrovym datumom.
KEJKA
08.10.15,16:49
áno